你好,是的,这样处理是对的。

请问我是租赁公司,别人租我的有性动产一年。从4月到明年3月。我开了增值税发票。请问一下收入我怎么分期确认。是先做预收账款,然后每个月确认收入冲减预收账款。再每个月折旧计入成本。
老师你好,今年12月我收到房租款30万,这次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已经确认了收入,申报缴纳了增值税,计入其他应收款—房租。 本月我收款的账务处理: 借:银行存款 30万 贷:其他应收款-45000(11月房租) 预收账款-房租 233944.95 应交税费—增值税 21055.05 本月确认房租收入: 借:其他业务收入 46788.99 贷:预收账款 —房租 467788.99 请问这样处理可以吗????
老师您好,请问我们公司出租房子,预收到了未来两年的房租收入,发票也开了,请问做账的时候,是不是先把增值税交了,然后收入的话按月确认?
老师,您好!开了全年租赁费的发票。钱没收到。又不想在一季度就把全年的收入确认了。所以做账时只确认了一季度的收入。把4-12月的房租计入预收账款。但问题是先开了票,钱没收到。不想确认收入的那一部分计入预收好像又不合理。到底如何做账更合适呢?
老师请问下,物业公司做的1-6月未开票收入未收款时借:应收账款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税 但7月又收到了客户全年的房租 我应该怎样入账?
你好,请教老师,水果进项太多,需要消耗,比如进项有1000000元*0.09=90000元,这些票都没有销项匹配了,可否做损耗,本身也是很多臭了都当垃圾清理了,进项转出,不缴纳税收,也不开销售票,合理合法吗?
项目所在地在重庆万州,包工头收劳务费代开发票的政策是什么?
25年本来是管理费用结果记成了销售费用 现在已经结账了,该怎么改呢?
25年预提费用500:借:管理费用 500贷:预提 500 26年发票回来了、实际费用600 借管理费用-500 贷:预提➖500 借:以前年度损益调整 600贷:库存现金 这样写分录可以吗?
老师,企业25年的收入500万,明确了解到有400万为虚增,企业是软件服务行业,没有物流,每笔收入都有银行回单、发票与合同,这样怎么做才能确定收入的真实性,谢谢
老师,我预收客户货款5万元,合作保证金1万元。后面由于客户的要求太高,无法合作,需退还预收客户的货款以及保证金。该怎么做账? 我预收时,分录是: 借:银行存款6万元 贷:预收账款5万元 贷:其他应付款-保证金1万元 现在要退还给他,要怎么做?
小规模纳税人开具专用发票要缴纳几点的税
那位老师能给我一个开发票可以搜索到商品税收编码的网址
您好老师,麻烦咨询一下我们单位有一辆车购买对方的货款没有钱给把公司的车抵给对方了,需不需要交车辆增值税
老师,请教一下电脑账每月录凭证的顺序?