同学你好,应是多扣了个税
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表
多扣个税,为什么冲减费用工资
应该是要返还给员工个人的。可能不好找,会计就冲减费用
那为什么借应交税金?表示缴纳税金的意思呀?
同学你好,你要和前一个分录衔接起来看, 比如扣了员工100元,借应付职工薪酬 贷应交税费-个人所得税 实际税务只收了99,多了1元。会计就把他转入管理费用了。
管理费用是借方负数呀?证明冲减了费用呀?
是的,就是会计把他作为费用减少了
就是不交了。有时一月个税不到1元税务就不征收。这种情况很常见的
应该是还给员工。会计可能觉得麻烦