您好,借银行存款21 贷财政收入21
老师,我想请教个问题,我今年又接手财务工作,新会计制度下怎么区别哪些只做财务会计,哪些要做预算会计?这个很难界定,只要资金发生了收付的就一定要做预算会计吗?有的又说财务会计做应收应付的,预算会计不用做,如果这样的话,那财务会计与预算会计的资金余额会相差非常大啊,这个说法对吗?
你好老师,我想问一下我们2020年12月的工资做了预提,凭证,借职工薪酬工资200要,贷应付职工薪酬200万,一月份实际发放时,借应付职工180万,银行存款180万,这样有20万在上一年多计提了,多进工资了,那我怎么做凭证调整这20万
老师你好 请问下 我预付的租赁费 没有发票和收据的 我每个月会累计摊销比如说我一共付了一年的20万仓库费用 我做汇算清缴的时候这个钱需不需要调增啊
你好,老师。比如说高中发放奖金20万,可我财政预算请款了21万,实际支付给老师20万。那我财务会计,预算会计怎么做?(要计提的)
行政单位 清退上年度的奖金 为了不麻烦直接在本年度应付奖金中扣除 比如 本年度应发奖金20万 扣8万下来清退以前年度的奖金 实际发放12万 这个账务要怎么做呢 但是支出要体现20万 因为这个是当年度的钱 财务会计和预算会计分别怎么处理
小规模纳税人每个月需要申报什么?
老师这个是货拉拉的凭证可以抵扣吗?没有发票只有这个?
车间的改建,工程量不大,需要找有纸质的建筑公司么?还有需要监理吗?
老师,我们公司是三个股东,那么我们实收资本是不是应该有三个明细科目,实收资本——张三,是这样吗
老师这个可以作为报销凭证吗?
老师 交增值税 附加税 怎么做分录
请问买材料的时候材料款1000,进项税130:进项没认证进这笔分录怎样做? 然后认证的时候进项税时怎样做分录? 销售商品时2000,销项税260,银行支付货款,怎样做分录 跨月交增值税时:按上面2笔进项抵销项,不够银行支付,怎样做分录。 请详细写分笔分录(不要简写),谢谢
股份公司累积投票制的第二条内容是啥意思
老师,6月份进项不够,7月份现在的进项可以抵扣6月份的吗
6月份汇算清缴的时候有30多元的退税退到银行卡上,这笔钱怎么做账?