是的,跨年的账涉及的损益的用以前年度损益调整

老师 调整以前年度的账务 以前年度损益调整 涉及补交税款吗
老师 用以前年度损益调整科目。涉及到所得税吗
老师新年快乐!请问以前年度损益调整涉及到当年的损益,所得税费用增加了在调整的当月怎么补交所得税?所得税费用减少了在调账的当月可以退税吗?
民间非营利组织会计制度,发现以前年度损益调整是怎样调整的,没有以前年度损益调整科目。涉及以前年度的损益错误,怎样调账,
跨年的账涉及的损益的用以前年度损益调整吗?调了所得税呢
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
所得税要调整吗
在汇算清缴时再调整吧
假如21年的汇算清缴结束了呢
那就只有调整利润分配了
哪一年的利润分配啊
这个科目是累计的呀,直接调就是了
随便调以前利润分配的吗
有没有说法不允许调的啊
没有规定不允许调的呀
以前的报表不能随便调的吧,显的你不专业吧
看来你也不懂呀,会计准则规定涉及以前年度损益就要追溯调整呀
老师,我不懂啊,追溯调整是不是好麻烦
很麻烦的哈,所以,平时少出错哈