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老师,对公给一个门诊部付的款,计入管理费用职工福利费,那分录为,借管理费用,贷方是其他应付款还是直接银行存款呢,开的普票

2023-02-02 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 10:46

你好借管理费用,贷方是 贷方是应付职工薪酬       借应付,贷银行 

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快账用户4008 追问 2023-02-02 10:48

没有给个人转,还要应付职工薪酬吗

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快账用户4008 追问 2023-02-02 10:49

要做两笔分录?

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齐红老师 解答 2023-02-02 10:54

你好 福利就用这个科目的 必须 用 二笔

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快账用户4008 追问 2023-02-02 11:02

那我之前都弄错了

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快账用户4008 追问 2023-02-02 11:03

那年底给一个员工多发了一个月的工资,是不是也要做这个分录呢

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快账用户4008 追问 2023-02-02 11:03

6500呢,怎么做

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齐红老师 解答 2023-02-02 11:10

你好是的 记福利费的 分录一样的 

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快账用户4008 追问 2023-02-02 11:11

要扣个税吗

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快账用户4008 追问 2023-02-02 11:13

是这样做吗老师

是这样做吗老师
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齐红老师 解答 2023-02-02 11:17

你好 对 和工资一起计算个税扣

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相关问题讨论
你好借管理费用,贷方是 贷方是应付职工薪酬       借应付,贷银行 
2023-02-02
 你好;    借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等 这个是 对的   
2022-03-04
是的,就是那样做的
2023-02-03
除非公司的筹办期超过1年才计入开办费,不然直接计入管理费用
2024-02-27
为了在应付职工薪酬里反映,这个是一级科目,他有二级科目,有时候可以直接看一级科目,了解企业的薪酬情况
2021-06-16
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