您好,这个5元不付款了吗还是
应付账款与开票差额?我们付给供应商100元,等收到供应商开的发票100.18元,应付账款余额贷方0.18元,怎么给应付账款调平?会计分录怎么做?
老师,您好!我上月挂的应付账款是100元,然后本月付款90元,扣除了付款手续费10元,冲减应付账款时扣除部分怎么做会计分录?
老师,上月计提的应付账款100元,本月付款金额95元,中间的5元差额怎么平账
老师:假如在平台上进货,直接付款有优惠卷,入库时按实际金额,100元优惠5元,实际付95元、入库100元,怎么做分录
老师,11月计提的应收账款金额是100元,12月发现上月实际应收账款是95元,那么12月要调减5元的应收账款,分录该怎么写?
机构为编程培训学校,涉及童伴业务--开票类目,研学、游学、打比赛、培训这些业务属于哪些类目
出口收汇明细表上的凭证总金额,是填原始汇款金额还是扣除手续费公司实际收到的金额?
劳动法可以去哪里查?
工商年报中的 资金数额 怎么填?
老师您好,请问公司名下的车辆保险费可以抵扣进项税额吗
老师好,请问下,我们是总包,把水电分包给一个建筑装饰中心(个体户)做,对方只能开3%建筑服务-水电工程的发票,没办法开材料票,这样开票是否可行?(合同约定60%材料,30%人工)
请问老师,建材批发公司把名下的固定资产小车卖了,卖车发票没有经营范围可以开吗?名称开什么项目呢?
老师,请教一下,一家劳务公司给对方签的合同是80万,开票也开的80万,但是银行存款收了20万,剩下的60万通过发工资来冲,这种可以吗,那怎么做账呢
上个月开进发票计进项税,这个月开出发票,计入销项税,请问老师这个两者怎么写抵扣分录啊
请问增值税进项税额转出,税局要求转出不可用,凭证怎么做呢,我之前应交税费应交增值税-进项税额是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
是的,5元不付的了
那你就是 借 应付账款 100 贷 银行存款 95 营业外收入5
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心