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多开的票客户红冲了,要怎么处理

2023-02-02 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 16:16

你好;   你具体是什么发票; 专票吗 ? 你是购买方吗   

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快账用户7448 追问 2023-02-02 16:17

我是销售方,销售货物专票

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快账用户7448 追问 2023-02-02 16:18

就是有一笔未税不开票的我们也给开票了,现在客户把票抵扣了,然后款也对私付了。现在我应该怎么操作

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齐红老师 解答 2023-02-02 16:24

你好;  那你这个发票是专票的话;    如果要红冲; 还得 客户开红字信息表; 你开红字发票红冲的  

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你好;   你具体是什么发票; 专票吗 ? 你是购买方吗   
2023-02-02
你好,这种情况不用重开,给一张复印件就行了。
2023-10-12
您好 上个月发票开出去了,这个月客户要退货退票  发票要冲红
2022-07-05
您好,这个的话,需要看,如果是认证的话,需要客户申请红字信息表,有个单据给你们,你们红冲,如果是没有抵扣的话,你们直接红冲就行
2024-10-15
是指客户怎么账务处理 ?
2025-11-18
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