不可以 探亲本来抵扣不了 6%是代理服务也不是旅客服务抵扣不了

飞机票开的普通电子发票可以抵扣进项税吗?
老师 你好,收到机票的电子普通机票税率是6%,我要怎么计算可以抵扣的进项税额呢
探亲机票,给开的电子普通发票,税率6%,可以按税额抵扣进项税么?
老板探亲飞机票,电子客票行程单可以计算抵扣进项税么?
老师,国内旅客运输服务增值税电子普通发票,可以抵扣进项,是按照电子普票上的税率?比如取得的携程网的机票电子普通发票,开的是代理服务,税率是6个点的。
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
如果出差的机票呢?
他给你开旅客服务的可以抵扣, 如果是代理服务,6%的还是抵扣不了的
那就是得是机场的原价机票,税率9%的电子普通发票可以按税额抵扣,像这样从中介买的机票都不行了
对的,是的,是这么做的。
作为福利费的入账报销是可以的吧
可以的,可以报销的,你可以做福利费
电子客票行程单可以计算抵扣对吧?像这样的在中介机构买的飞机票能否拿到电子客票行程单?
可以计算抵扣。你问一下售后。