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(8)7月28日收到XHL公司的C3商品货款存入银行(9)收到上月售出,因质量严重不合格,被购买方退回的甲商品。该批商品成本4000元,原价为5000元,增值税税额650元,且上月底已结转销售成本。现签发,转账支票一张退回货款及税款。(10)支付办理银行承兑汇票手续费1000元(含增值税税额为6%)(11)用银行存款支付业务招待费2000元(含税增值税税额为6%)(12)接银行收款通知,收到短期借款利息800元(13)计提销售机构固定资产折旧费900元(14)根据工资结算汇总表,本月专设销售机构人员工资2万元,企业管理人员工资为5万元(15)开出转账支票支付印花税200元,车船税5500元(16)用银行存款向火灾灾区捐款8万元(17)收到合同违约罚款收入11,000元(不含税)存入银行(18)收到出租固定资产的租金收入5000元(含税)转入银行(19)收到联营单位分派的现金股利6000元存入银行(20)结转处置固定资产的净收益2000元(21)结转本月销售商品的实际成本,其中:c0商品13万元,c1商品35,000元,c2商品18万元,c3商品14万元

2023-02-02 23:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-02 23:27

你好 具体的什么问题的

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相关问题讨论
你好 具体的什么问题的
2023-02-02
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-08
同学你好 借管理费用 贷银行存款 2.借银行 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项
2023-04-06
你好同学,老师一一解答
2024-12-25
借应收账款152万, 银行存款300万, 贷主营业务收入400万, 应交税费,应交增值税销项52万。
2024-12-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

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