你好 借工程施工贷应付账款-假设c 她们给你开的 其实都是小陈付款吧 出一个委托书 你们委托小陈付款 借应付账款c 贷其他应付款小陈 需要有支付的证明 你们转给b 出委托书 小陈委托b收款 借其他应付款c 贷银行

老师,我们是被挂靠公司,我们把劳务和一些辅材都给挂靠方,我们只采购主材,有个问题,工地上买了空调,还有一些办公家具,都是挂靠方出钱买的,就是挂靠方把钱以现金形式转给我们,我们再公对公给供应商转款,这样三流一直了,现在是,挂靠方想把这部分发票充当他们的成本,这样可以吗?像电脑,空调,家具,板房等这些固定资产,能充当他们的成本吗
请问老师,我公司现在收到抵款的房子,签了一个抵款协议,但是没有对方没有开发票给我们,现在我们需要把应收账款冲掉,现在我们已经将这个房子过户给了一个合伙人,这个合伙人会转钱烦公司账户上,请问这个中间没有发票,怎么账务处理是合理的?
老师,我们是建筑公司,甲方A给了我们一套工抵房,我们又把房子给了挂靠我们的挂靠方。在这之前,A已经付给我们工程款了,过年又抵给了一套房子,但是抵给我们的房子是另外一家开发商B的房子,现在B让我把钱转给他们公司,我怎么做账呢?挂靠方已经把成本发票给我了
老师,我们是建筑公司,甲方A给了我们一套工抵房,我们又把房子给了挂靠我们的挂靠方小陈,在这之前,A已经付给我们工程款了,过年又抵给了一套房子,但是抵给我们的房子是另外一家开发商B的房子,现在B让我把钱转给他们公司,我怎么做账呢?挂靠方小陈已经把成本发票给我了,这些发票是很多供应商提供的发票,我们账上根本没有欠小陈的钱,这样怎么做账呢
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
老师请问A公司在商场租赁了一间店面,但实际经营主体是B公司,现在C公司(商场)开的租金发票给A,而且进入商场的营业场会打到A公司,但实际每月支付租金的是B。请问这个(租金发票以及收到商场的转款)怎么做帐务处理,租金发票A公司应该也进不了成本吧。
老师,公司买的地上有建筑物房子,如果出租怎么签合同。没有房产证的。
老师,我看有政策说从3月开始严禁个人代账,我这边兼职一个公司的账会不会也是违法的
我们属于加工制造企业,发给客户的货有不合格的客户自己修的,现在开给我们一张13%劳务*索赔费的专票,这个进项能正常抵扣吗
公司买菜了,没发票怎么办?在农户那里买
有劳动合同模板下载吗?
老师7到9月份收入是正好的都一致的,10到12月份冲7到9月份的收入,一张负数发票,10到12月份发票和汇总表申报表的收入都一致了,分录一冲负数发票,收入科对不上了
每股收益 = (净利润 - 优先股股利) ÷ 发行在外普通股加权平均数 期中净利润指的是年底的利润表里的净利润还是什么时期的净利润?
老师 上年房租没收到发票 汇算清缴的时候需要调增 填在那里
应收账款两年收不回,可以做坏账吗?账务处理怎么做?
老师,借应付账款c 贷其他应付款小陈,我们委托小陈付款,前提是都需要我们要有关系才能委托他付款呢?
你好对的 是这个意思
从我们账面上看,我们不欠小陈的钱,他只是个挂靠方的项目经理,我们没有理由委托他付款吧,最后两步,我没有明白老师
那就c委托b收款 你们支付给b 借应付账款c 贷银行
老师,C有很多很多家供应商,不是一家,每家都要这样写委托吗
必须每家都出 要么三流不一致 就是虚开
老师,C委托B收款,那B和C没有债权债务关系,这样可以吗
只能这么做了 其他的没法做 本来应该是小陈 你们由和他没关系