您好,那你们就先计提,作为主营业务成本

老师你好我们是做钢结构制作加工的一般纳税人,也有劳务资质,请问开了3个点的劳务票,我应该怎么做账
老师我们是做钢结构一般纳税人,支付的劳务费怎么做账
老师,你好,我们是光伏安装企业,在项目安装时,支付给零工的2000元安装费,没有发票,我们这个款应该怎么支付呢?做个劳务的工资表还是 该怎么弄呢?请老师指点呢
老师我们是做钢结构一般纳税人,支付的劳务费怎么做账,是一个项目上的人员安装之类的,现在只是支付劳务费,对方还未开票进来,我应该怎么做账
老师,你好,我们是光伏安装企业,在项目安装时,支付给零工的2000元安装费,没有发票,我们这个款应该怎么支付呢?做个劳务的工资表还是 该怎么弄呢?请老师指点呢
不懂,应该怎么做分录,我上个月做到其他应付款里去了,
您好,借 主营业务成本 贷 其他应付款
那老师没有票来的时候已经支付了劳务费,那么请问我应该怎么做,可以做到其他应付款里吗?
可以啊,这个是可以的