不允许抵扣的吗 还是什么 借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63加9667.72 借银行存款, 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
老师:你好,我们公司有个股东以公司的名义买了汽车,我们公司也入了固定资产,借:固定资产 贷:银行存款,过了一年股东退股把汽车过户到个人名下,做的分录是 借:固定资产清理、累计折旧,贷:固定资产,下面还有什么分录呢,进项税是全额转出呢还是怎么计算转出,请老师指导
我想问一下公司车辆置换,新车176800元,保险7383.22元,上牌11300元,车辆购置税8050元,发票金额共是203533.22元,银行支付203038.22元,旧车抵扣15000元,当时做分录是这样做的: 借:固定资产203533.22 贷:银行存款203032.22 其他应付款495 借:累计折旧7640 贷:固定资产7640 借:固定资产清理15000 贷:营业外收入15000 借:其他应收款15000 贷:固定资产清理15000这么做分录对吗
公司的一辆汽车2017.6购入的,当时进行了增値税抵扣,税率为17%,现在净值还余6484.53元;用40000元将这辆车卖了,现在分录如下:借:固定资产清理6484.53 累计折旧 123206.03 贷:固定资产-车辆 169690.56;借:银行存款 40000 贷:固定资产清理35398.23 贷:应交税费-销项税 4601.77 结转:借:固定资产清理28914.70 贷:营业外收入 28914.70是这样吗?
请教,出售公司使用过的固定资产 (汽车)末开销售票。当时购买时进项也末抵扣。银行已收到款。分录怎么做。
请教,出售公司使用过的固定资产 (汽车)末开销售票。当时购买时进项也末抵扣。银行已收到款。分录怎么做。当时购买时分录: 截止12月 累计折旧:17801.96 借:固定资产 - 汽车 :74336.28 - 购置税 :7433.63 -进项税 : 9667.72 贷:银行存款:91437.63
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
是没去勾选抵扣,为什么还加进项?我现在把这车卖了不是要报税吗?现在可以抵扣的丫?
那你怎么固定资产的二级科目写的是进项?
你刚才给我回复的二级科目里面是不是进项,不是在应交税费,应交增值税里面,你折旧的时候怎么折旧的。
写错了,是应交税费—进项税
借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63 借银行存款, 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
借 :管理费—折旧费 贷:累计折旧
银行和这个管理费用没有关系了。
我现在清理资产分录: 借:固定资产清理-63967.95 累计折旧 -17801.96 贷:固定资产-81769.91 借:银行存款: 营业外收入-资产处置净收益 或 宫业外支出-资 产处置净打打损失 贷:固定资产清理 应交税费-销项税额
对的,可以这么做的。
明白了,谢谢,老师
不用客气,工作愉快。
那我不用再做一笔收入的分录吧!
你好,可以不用做的,但是你这个有个弊端,增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
是的,所以请教老师该怎么处理
借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63 借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费、应交增值税,
借营业外支出待固定资产清理。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师不对丫,那如果做收入,那我营业支出太多了,不做收入我的营业支出才1.4万多,这怎么搞
你好,没有关系的,可以的。
必须得做收入,要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。如果你允许不一致的话,就按照第一种做法,想要一致,按照第二种自己选择。