不允许抵扣的吗 还是什么 借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63加9667.72 借银行存款, 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

企业所得税汇算清缴申报中的工资薪酬表,去年已调增了未发放工资,今年发放了一部分去年调增的工资,今年计提的工资,今年未发放的工资,这几个数怎么在申报表里面填写呢?
项目部分内容外包给挂名在村委会的人员操作,村委会没法开发票给公司,如何合规取得发票支出人力成本费用?
老师,请问波士顿矩阵和通用矩阵是内部环境分析工具吗
老师,a公司分别投资了b,c,d公司,然后b公司把房产无偿提供给c公司做注册办公地使用,这样可以吗?有没有什么税务风险?
工资员工有一个个体户,既在公司领工资,又有个体户,转货款,有风险么?
老师你好,现在申报2025年年报汇算清缴,发现因2024年记账凭证坏了,补录进去另外系统的累计折旧多计提了,还有2023年也多计提了,2025年也多计提?,现在要冲回2023-2025年的折旧,在2025年12月做的话,是需要用利润分配未分配,还是直接冲管理费用呢?小企业会计准则情况下。
我们是机械加工行业,老板口中说的10%利润。这个是净利润还是毛利润
老师,个人独资企业的法人可以申报工资薪金吗?
24年入库的废品没有发票,25年出库销售,现在补开成本发票可以吗
老师您好,我现在发现自己1月份结转期间损益的时候附加税没有结转上,但是这个是系统结转的不知道为啥没结转上,金额是430.02元,那我现在反结账之后进去结转有没有什么影响,是不是还要重新报季度报表还有企业所得税
是没去勾选抵扣,为什么还加进项?我现在把这车卖了不是要报税吗?现在可以抵扣的丫?
那你怎么固定资产的二级科目写的是进项?
你刚才给我回复的二级科目里面是不是进项,不是在应交税费,应交增值税里面,你折旧的时候怎么折旧的。
写错了,是应交税费—进项税
借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63 借银行存款, 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
借 :管理费—折旧费 贷:累计折旧
银行和这个管理费用没有关系了。
我现在清理资产分录: 借:固定资产清理-63967.95 累计折旧 -17801.96 贷:固定资产-81769.91 借:银行存款: 营业外收入-资产处置净收益 或 宫业外支出-资 产处置净打打损失 贷:固定资产清理 应交税费-销项税额
对的,可以这么做的。
明白了,谢谢,老师
不用客气,工作愉快。
那我不用再做一笔收入的分录吧!
你好,可以不用做的,但是你这个有个弊端,增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
是的,所以请教老师该怎么处理
借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63 借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费、应交增值税,
借营业外支出待固定资产清理。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师不对丫,那如果做收入,那我营业支出太多了,不做收入我的营业支出才1.4万多,这怎么搞
你好,没有关系的,可以的。
必须得做收入,要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。如果你允许不一致的话,就按照第一种做法,想要一致,按照第二种自己选择。