同学你好 计入专项应付款
老师,收到财政转拨的农业社会化服务补助款,怎么做账?
农业合作社收到财政补助资金怎么记账
小企业会计准则,农民合作社收到驻村企业指定捐给合作社的钱。驻村企业捐给民政局,民政局通过财政局把钱打给合作社,合作社把钱给农民了,让农民买牛,如何做分录?
我是农民专业合作社,采用合作社财务制度,收到政府补助的10万元撂荒地补助款,怎么做账
老师有个合作社跟政府做的储备粮项目,通过财政部把产业资金付给合作社,合作社再付到农民个人,这步分录怎么做,然后合作社把农户的稻谷收回来卖给储备库,收回稻谷政府把款结给合作社,合作社再付给农民,然后合作社给政府开票,然后政府还会按每斤多少钱给农户补贴这个款又怎么给农户这步分录又咋弄呀
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
借:银行存款 贷:专项应付款
为什么计入专项应付款,这是政府给的补助金
不是有专项用途的吗
那我购买设备花掉了,怎么做结转的分录呢?
借:固定资产 贷:银行存款 同时借:专项应付款 贷:?
贷资本公积就可以了