您好,反结账你们可以吗

老师,您好,我想咨询一下,我们公司把2021年12月份的费用到2022年1月份才报销,报销费用的发票也跨年了,本月这个要怎么做账呢?
老师您好,我想问一下,去年12月份的发票,今年1月份员工才拿来报销,这个费用我该怎么入账呢
老师,您好,请问我今年1月份取得2022.12月份的费用发票,我要如何做账呢?
老师,您好,请问去年的发票未勾选认证,未做账,以及去年的费用从7月后都没做账,以前有账但不是我做的,现在我换软件新开账套开到几月份,如果账套开到今年一月份,是把去年7月份以后得账都补到今年吗,如何做账,麻烦老师帮忙指点下,谢谢
老师,您好,12月份发生的桶装水费用1500元,开的今年1月份的发票,报在了今年1月份,我想问一下这个怎么记账
不可以,结账了,都申报给各股东,不好更改报表
那你们就做以前年度损益调整
哦,那么零星小额支出,汇算清缴的时候需要调整么?
需要,当然了这个啊
不是有个限额么?小额零星支出费用,没有发票的话,是不用调整么?
那个是针对个人的,并且低于500