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老师你好,请问产品还没确认验收,但是我们已经把发票开出去了,这个发票我们怎么结账呢

2023-02-03 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-03 15:11

同学你好 先暂估入库哦

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快账用户5680 追问 2023-02-03 15:12

暂估入库?是我方开票出去

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齐红老师 解答 2023-02-03 15:17

你先暂估入库才可以开出去发票

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快账用户5680 追问 2023-02-03 15:24

分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-02-03 15:29

借库存商品 贷应付账款暂估 然后 借银行 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户5680 追问 2023-02-03 15:32

老师可能我没说清楚。 我们是制造型企业,上次来检查的人说我们虽然已经开票了,但是产品还没验收,所以不能确认为收入,所以我想问问不确认为收入的话,这个销项票怎么做账

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齐红老师 解答 2023-02-03 15:37

同学你好 那你 借银行 贷预收 贷应交税费

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快账用户5680 追问 2023-02-03 15:39

不对,这个发票挂往来的,正常情况是 借:应收 贷:主营业务收入 应交税费 这个主营业务收入应该用什么科目替代,肯定不是预收

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齐红老师 解答 2023-02-03 15:58

同学你好 按增值税税额的金额:借:银行存款/应收账款贷:应缴税费-应交增值税-销项税不确认收入的发票,是必须留到确认的时候,贴在确认收入的记账凭证后面的。

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快账用户5680 追问 2023-02-03 16:14

借:银行存款/应收账款 贷:应交税费-销项税 贷:(这一块填什么科目)

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齐红老师 解答 2023-02-03 16:21

这个不写了哦 就是借银行或者应收贷销项

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快账用户5680 追问 2023-02-03 16:37

哈?那不平啊

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齐红老师 解答 2023-02-03 16:47

同学你好 你银行和销项的金额一致

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快账用户5680 追问 2023-02-03 16:48

。。。怎么可能,谁给你打款只打个销项金额。银行月底不要对账吗?

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齐红老师 解答 2023-02-03 17:01

同学你好 你全收到了或者收到的金额大那就是挂往来

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同学你好 先暂估入库哦
2023-02-03
借应收 贷其他业务收入 应交增值税,开发票没有差额 可以发票直接贴后面,
2021-04-06
可以的,可以确认收入的。
2024-08-28
你好,要按照规定记账,没有库存要补充入库的会计处理。
2021-03-18
如果没到会计上确认收入的时间,那 借:应收帐款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 另外问一下钱有收到吗
2020-12-03
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