同学你好 先暂估入库哦

你好,老师,结了个工程,因为没有开票,没法确认收入,对方要求我们提供农民工工资卡号,以代发工资的形式把工程款发给了我们,请问我怎么确认收入呢?内账这里,因为没有开票,我没法借应收和主营业务收入。
老师你好,请问产品还没确认验收,但是我们已经把发票开出去了,这个发票我们怎么结账呢
老师我们发快递,快递公司把我们产品毁坏了,陪给我们钱,这个金额怎么入账呢?产品已经损失了这个账上存货怎么结转出去呢?
老师请问一下,我们销售给对方的产品,已经发出,还没结算开发票,需要确认销售收入吗,如果不确认收入应该记入哪个科目
老师 你好 我们去年买了产品客户开了发票给我们但今年我们有退货的产品 怎么开红冲发票给对方我是购买方已经认证过
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?
更正增值税申报表2025.5月,开红字发票了,做进项税额转出怎么填做
老师,我们现在要升一般纳税人,但是我们的收款必须要对公吗,我们目前是小规模,个人收款,但是流水大,一般纳税人收款手续费又高,我们是商贸企业,饮料泡面这些类型企业,想怎么解决手续费低问题又想正规
汇算清缴时候 回不来的成本 调增填到哪行
25年暂估材料,分录:借 工程施工-材料费100 贷 应付账款-暂估材料 100 ,借 主营业务成本100 贷 工程施工-材料费100 ,该暂估确认来不来票,年末,按照此两个凭证借贷红字冲红,年末累计成本不应该是减少,可是没有变化,这是什么原因?
老板开进来一张酒水发票,金额3万多。我是直接做业务招待费吗
郭老师,固定资产100万,付了50,开了0.5的发票,我要按100入账提折旧,还是按50万入账提折旧吗
末找到抵扣项红字发票多冲了6张正数票,怎么办啊?
老师,视同销售,增值税率是从主业还是按货物或服务本身的税率,
老师,我想问下就是我是4-6月份的房租,5月份支付的,5月份变为一般纳税人,这时候开票开发票怎么开要分开吗
暂估入库?是我方开票出去
你先暂估入库才可以开出去发票
分录怎么做呢
借库存商品 贷应付账款暂估 然后 借银行 贷主营业务收入 贷销项
老师可能我没说清楚。 我们是制造型企业,上次来检查的人说我们虽然已经开票了,但是产品还没验收,所以不能确认为收入,所以我想问问不确认为收入的话,这个销项票怎么做账
同学你好 那你 借银行 贷预收 贷应交税费
不对,这个发票挂往来的,正常情况是 借:应收 贷:主营业务收入 应交税费 这个主营业务收入应该用什么科目替代,肯定不是预收
同学你好 按增值税税额的金额:借:银行存款/应收账款贷:应缴税费-应交增值税-销项税不确认收入的发票,是必须留到确认的时候,贴在确认收入的记账凭证后面的。
借:银行存款/应收账款 贷:应交税费-销项税 贷:(这一块填什么科目)
这个不写了哦 就是借银行或者应收贷销项
哈?那不平啊
同学你好 你银行和销项的金额一致
。。。怎么可能,谁给你打款只打个销项金额。银行月底不要对账吗?
同学你好 你全收到了或者收到的金额大那就是挂往来