同学你好 先暂估入库哦

你好,老师,结了个工程,因为没有开票,没法确认收入,对方要求我们提供农民工工资卡号,以代发工资的形式把工程款发给了我们,请问我怎么确认收入呢?内账这里,因为没有开票,我没法借应收和主营业务收入。
老师你好,请问产品还没确认验收,但是我们已经把发票开出去了,这个发票我们怎么结账呢
老师我们发快递,快递公司把我们产品毁坏了,陪给我们钱,这个金额怎么入账呢?产品已经损失了这个账上存货怎么结转出去呢?
老师请问一下,我们销售给对方的产品,已经发出,还没结算开发票,需要确认销售收入吗,如果不确认收入应该记入哪个科目
老师 你好 我们去年买了产品客户开了发票给我们但今年我们有退货的产品 怎么开红冲发票给对方我是购买方已经认证过
郭老师,郭老师接,有个问题想请教
老师,营业经营范围有技术服务,我们是做建筑服务的,可以开技术服务6个点的专票吗
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
请问老师一个问题,7月申报6月的工资,其实这个工资是7月发的,有必要在7月申报吗
老师,我们商贸公司六月份销项特别大,没有进项,这个月如果能把进项开进来,可以跟税务局协商少交点税不,这个月发票开来了抵掉
一个公司账做不齐了,但是利润是亏损的,可能预估一个资产利润表。收入按发票报,可以吗?
实际支付给职工的应付职工薪酬比今年个税申报高,里面包含去年没发的今年1月发放 的工资
请问一下今年6月收到24年退回的多缴企业所得税怎么记账
老师,请问一下买卖合同印花税按照含税金额,还是不含税金额的啊
我们公司收到对方开给我们的一张发票是预付卡销售礼品卡 可以直接计入业务招待费吗
暂估入库?是我方开票出去
你先暂估入库才可以开出去发票
分录怎么做呢
借库存商品 贷应付账款暂估 然后 借银行 贷主营业务收入 贷销项
老师可能我没说清楚。 我们是制造型企业,上次来检查的人说我们虽然已经开票了,但是产品还没验收,所以不能确认为收入,所以我想问问不确认为收入的话,这个销项票怎么做账
同学你好 那你 借银行 贷预收 贷应交税费
不对,这个发票挂往来的,正常情况是 借:应收 贷:主营业务收入 应交税费 这个主营业务收入应该用什么科目替代,肯定不是预收
同学你好 按增值税税额的金额:借:银行存款/应收账款贷:应缴税费-应交增值税-销项税不确认收入的发票,是必须留到确认的时候,贴在确认收入的记账凭证后面的。
借:银行存款/应收账款 贷:应交税费-销项税 贷:(这一块填什么科目)
这个不写了哦 就是借银行或者应收贷销项
哈?那不平啊
同学你好 你银行和销项的金额一致
。。。怎么可能,谁给你打款只打个销项金额。银行月底不要对账吗?
同学你好 你全收到了或者收到的金额大那就是挂往来