同学你好 先暂估入库哦
老师,我们开出了发票但是没有确认收入我们该怎么入账呢
老师你好,请问产品还没确认验收,但是我们已经把发票开出去了,这个发票我们怎么结账呢
老师我们发快递,快递公司把我们产品毁坏了,陪给我们钱,这个金额怎么入账呢?产品已经损失了这个账上存货怎么结转出去呢?
老师 你好 我们去年买了产品客户开了发票给我们但今年我们有退货的产品 怎么开红冲发票给对方我是购买方已经认证过
老师,您好,客户要开发票,我们收到税点,这个账务怎么样出来,前期发票开出去已经确认收入了
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
帮我看一下这个怎么操作
老师好,我们有一笔服务费,上个月就已经给对方开票了,但是人工成本这个月才拿来报销,这种收入记在上个月成本记在这个月,这样可以吗?如果不可以的话,我是不是直接寄到差旅费里就行了?但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
履行建设工程施工合同,消耗的建筑材料是不是应该计入“工程物资”而不是“原材料”,请老师解答
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?
错过的这个直播,去哪里看回放?
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的,员工7月份出差的住宿票发票日期开的是8月4日,但实际上是7月份出的差,这张票这个月可以抵税吗?
老师好,我们是8月1日成为一般纳税人的。员工7月份出差的火车票,现在才拿过来报销,这张7月的火车票可以抵税吗?
暂估入库?是我方开票出去
你先暂估入库才可以开出去发票
分录怎么做呢
借库存商品 贷应付账款暂估 然后 借银行 贷主营业务收入 贷销项
老师可能我没说清楚。 我们是制造型企业,上次来检查的人说我们虽然已经开票了,但是产品还没验收,所以不能确认为收入,所以我想问问不确认为收入的话,这个销项票怎么做账
同学你好 那你 借银行 贷预收 贷应交税费
不对,这个发票挂往来的,正常情况是 借:应收 贷:主营业务收入 应交税费 这个主营业务收入应该用什么科目替代,肯定不是预收
同学你好 按增值税税额的金额:借:银行存款/应收账款贷:应缴税费-应交增值税-销项税不确认收入的发票,是必须留到确认的时候,贴在确认收入的记账凭证后面的。
借:银行存款/应收账款 贷:应交税费-销项税 贷:(这一块填什么科目)
这个不写了哦 就是借银行或者应收贷销项
哈?那不平啊
同学你好 你银行和销项的金额一致
。。。怎么可能,谁给你打款只打个销项金额。银行月底不要对账吗?
同学你好 你全收到了或者收到的金额大那就是挂往来