你好,可以补上的,你的增值税销售额在哪里申报,几月份申报?

老师我想问一下,我是普通货运公司,公司名下有车,现在我要把车卖出,怎么做账务处理 因为我已经做了固定资产的入账,也做了计提折旧,也做了进项抵扣
老师,我们公司是运输公司,购买的货运车辆入的固定资产,前几年卖的固定资产,代账都没有做账,我现在怎么办啊要怎么处理?没有卖出发票我是要一个一个进行追溯账务调整吗我是不是可以做一个统一的账务处理?借:累计折旧贷:以前年度损益调整
老师,我单位2022年3月购买固定资产,当时直接计入管理费用了,现在想把这部分调整到固定资产,涉及账务调整:借:负数管理费用,借固定资产;从2022.4月到至今漏计提的折旧怎么处理,还是我只计提当前月份,这个有点搞不明白;(借:管理费-折旧费,贷计提折旧)还有调整2022年账属于跨年度调账,涉及以前年度损益,以上请您给梳理一下思路、和会计分录,谢谢
老师您好,请问:我刚接手一家货物运输公司,之前公司卖了一批二手车但是没有交增值税,我查了过去老会计的固定资产折旧表格,发现当时固定资产入账时没有包含车辆购置税,那么我给做固定资产清理、补交增值税时,这样有影响吗?我该怎么做?我直接按不含税价减去累计折旧做固定资产清理可以吗?蟹蟹
公司是现代服务业 不是汽车行业 2019年买了一辆公车 当时是一般纳税人 进行了增值税抵扣 现在把公车卖了 折旧已经提完 没有折旧了 怎么做这笔分录 还需要转清理吗 都没有折旧 是不是可以这样 借清理 贷固定资产 折旧提完 没有做过减值 现在卖出去 收到款怎么做账 没有什么费用
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
没有开票,是卖给个人了,也要申报吗
对的,是的,需要申报的。
我看有个二手车销售发票,是代开的,上面没有税额,增值税票车辆销售一般都是过二手车销售公司进行买卖
人家是过户的,他们不需要交增值税,增值税是你们单位缴纳,销售方来缴纳,他只是代收代付,其实也没有代收代付,只是帮你们办理过户。
那我要怎么申报呢,都是低于净值出售的,销售的金额也没有进公司账户
一般纳税人的吗?如果是的话,13%销售货物一栏里面填写的,按照你的处置销售额填写。
货运公司的车,基本都是车主挂靠,车主自己进行买卖的,所以才造成过户没入账的
你好,既然你做了固定资产,你就得做账的,即使挂靠的也得做。
收到车的时候也是抵扣了13%的增值税。
嗯嗯,是的,但是卖的时候,没有及时知道,所以,现在发现有转让车辆,要进行账务处理,不知道怎么弄了
现在补上,你要补到几月份的增值税,因为你的增值税和所得税需要一致的,你说做到哪一个月,我给你做账务处理可以吧。