新年好,这个费用应当是员工负担,不应当是公司的费用,是这个情况吗?
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    对公支付费用,借费用带银行,本月员工打款给公司退了这个费用的部分款项。那这个分录怎么写
上月对公支付的费用,这个里面的费用,员工退回来一部分,银行不是一个,收款借方是银行,贷方是?
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
收到总部用于支付工会费企业部分 借银行存款200 贷其他应付款总部200 支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样对吗?因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 还得收员工个人缴纳部分的50 在转给总部250 请问怎么写合适? 请问会计分录怎么写才对?老师
计提6月企业部分工会费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款200 还是写250? 贷其他应付款总部200 还是写250? 支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗?因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才对?老师
                给我发一个查账征收B表
离职员工补缴的医保社保怎么做账?
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我每月在甲公司领工资和申报个税,劳动关系和社保在乙公司,五险一金的个人部分可以放在甲公司进行个税税前扣除吗
一家公司为什么成立在2020年,核发在2024年呢?
1.200*14%=28万 2.200/1-14%*14%=32.56万 老师这两总算法怎么解释呢
c公司买了房子,租给了a公司,让b公司无偿使用,是不是c公司对于b无偿使用按视同销售交增值税
您好,我的公司账上已经让库存现金发放了每个月的工资了,但是现在打回来的流水写的十万备注工资奖金,我该怎么做账?还是写往来款
老师,当一个环境让你不舒服的时候,是不是要离开