你好,学员,这个应该是 借银行存款200 贷其他应付款总部200 借其他应付款总部200 其他应收款员工50 贷银行存款250

收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗?
1.收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款总公司 2.计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 第3题 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
分公司账户没钱,需要像总部借钱支付员工6月份产生的工会费,6月已经计提,借销售费用200 贷应付职工薪酬工会费200 也是需要扣员工个人缴纳部分50,企业缴纳部分是200,这个钱需要先从总部借过来,然后支付给总部工会费总和250元,请问会计分录怎么写合适?工资什么的都是得先问总部借钱 借银行存款 贷其他应付款总部 借应付职工薪酬工资 贷银行存款工资费 这些之前都做过工资计提和支付会写,那工会费怎么写支付的分录, 老师
专精特精有没有税收优惠政策,企业所得税方面
企业需要作废两年前的发票可以吗?
2025年,贵州个税速算表有吗,老师?
房租押金不退我们,给我们开租金发票还是什么发票合适
有个小规模公司平常是零申报 但偶尔会开一些普通发票 客户钱不打对公这样可以吗
个体户核定征收改查账征收了,账是从0开始做吗?就是所有科目都是0余额?
利润总额超过300万,但是扣掉研发费用加计扣除100%后小于300了,企业所得税怎么算,按多少税率
老师请问挂靠在别人家,社保是不是单位和个人缴纳的都要计算
老师 个人所得税每个月就申报1000 9月的时候为什么会需要缴纳个人所得税呀
请问老师国际代理国际运费的普通发票,为啥税率上面是免税的
员工50元没见转账分录啊
员工50元没见转账分录啊 这个未来员工还会给公司吗
公司肯定会收的
未来收钱,冲减其他应收款即可的
隔壁老师说最后的贷其他应付款总部 到底哪个老师
不能贷其他应付总部了,不然账平不了
所以这是争议点
按照老师写的,就没问题了