你好,学员,这个应该是 借银行存款200 贷其他应付款总部200 借其他应付款总部200 其他应收款员工50 贷银行存款250

收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗?
1.收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款总公司 2.计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 第3题 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
分公司账户没钱,需要像总部借钱支付员工6月份产生的工会费,6月已经计提,借销售费用200 贷应付职工薪酬工会费200 也是需要扣员工个人缴纳部分50,企业缴纳部分是200,这个钱需要先从总部借过来,然后支付给总部工会费总和250元,请问会计分录怎么写合适?工资什么的都是得先问总部借钱 借银行存款 贷其他应付款总部 借应付职工薪酬工资 贷银行存款工资费 这些之前都做过工资计提和支付会写,那工会费怎么写支付的分录, 老师
之前的会计做账弄成了应收帐款自己公司,现在怎么调把这个应收给他调0
老师,税局退个人所得税手续费,一般纳税人现在要怎么入账呢
合同137.2万元,现在对方只给结95万元,这个合同就完结了,那这个什么证明吗?
老师,上饶某公司5个闲置油罐,由于集团规定储量2K吨一下的不让储油造成的闲置。按照市场是还有使用价值,使用价值超过账面价值,还用计提减值吗
老师现在小规模啥政策呢?30万以内免税吗?详细政策给我说一下
老师,公司是总代理,联合二级代理举行会议,其中有一环节是我们老板给予农户抽奖(各二级代理的客户)抽到将的客户会有一个培训名额,我们公司需要按名额支付给二级代理商相应的金额。假如甲代理商有两个客户中奖,那公司需要按没人500元共1000元支付给甲代理商,客户要在甲代理商那参加培训后用掉这个抽奖名额,然后甲代理商再把培训金额支付给我司。那请问抽奖产生后我司支付给甲代理商的1000元对方怎么开发票?
老师 请问我司有一名员工25年1月入职的,25年一直在我司报个税,现在是26年 为什么不能确认6万扣除费用一次扣除呢?
老师,我们是一家加油站公司,我们公司车辆用油应该怎么账务处理
你好老师,计提出口退税:借:其他应收款 100 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 收到退税款 借:银行存款100 贷:其他应收款 100,那么这个应交税费-应交增值税-出口退税的 余额100就这么挂着吗
老师,担保费记什么科目
员工50元没见转账分录啊
员工50元没见转账分录啊 这个未来员工还会给公司吗
公司肯定会收的
未来收钱,冲减其他应收款即可的
隔壁老师说最后的贷其他应付款总部 到底哪个老师
不能贷其他应付总部了,不然账平不了
所以这是争议点
按照老师写的,就没问题了