同学,你好 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

老师,你好,请问下之前误将用于职工福利的进项税直接计入进项税中,以前分录:借:低耗品,进项税额,贷应付账款,先要将部分用于职工福利的进项税额转出如何做分录呢,谢谢
老师,用于职工福利的进项税额怎么转出呢
老师,像用于做职工福利的,开了进项税额,是借l:职工福利300,贷银行存款,还是:借:职工福利265·49,进项税34·51,贷银行300,再做,借:进项税额转出,34·51,贷:进项税34·51是哪种分录?
老师:这个万人模考题目,外购的用于职工福利,不应该是进项税额转出吗?怎么是视同销售呢?
老师:外购商品用于集体福利 发放时 借:应付职工薪酬一福利费 贷:库存商品 应交税费一增(进项税额转出),后期这个进项税额转出怎么处理?
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢