新年好 公司一般纳税人收到物业公司(一般纳税人)按照简易计税3个点的专票,是可以抵扣进项的
物业公司一般纳税人,电费的进项没有抵扣过进项税,请问电费收入可以按照简易计税吗?
一般纳税人A公司,开出简易征收3%的专票给B公司一般纳税人,B公司可以进行抵扣吗?
我想问一下我公司一般纳税人收到物业公司(一般纳税人)按照简易计税3个点的专票,可以抵扣进项吗
你好,我公司是一般纳税人,一般计税,收到对方公司也是一般纳税人开的3%的简易征收的发票,请问这3%的进项税我司是否可以抵扣
老师,我是一般纳税人我有一般计税和简易计税(3个点劳务专票)我收到别人开给我的一个点劳务专票可以抵扣吗?用于一般技税的抵扣
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。