你好 可以的,这个作为特许权使用费的 你这个200万,分摊到每个月里面,对于你汇算清缴没有特别大的影响,直接一次性金融费用就可以的
老师,个人私车公用,员工开票,一次收到一年的费用,如何代扣代缴个人所得税呢,按照收款金额代扣还是分摊到每个月代扣代缴个人所得税呢
月薪3万,三险一金5500,抚养老人扣除2000,本年3月劳务收入4万,6月一次性稿收入12000,10月特许使用费3000,次年3月1日至6月30日汇算清缴时应补缴或退回的个人所得税是多少
月薪3万,三险一金5500,抚养老人扣除2000,本年3月劳务收入4万,6月一次性稿收入12000,10月特许使用费3000,次年3月1日至6月30日汇算清缴时应补缴或退回的个人所得税是多少
老师您好,请问特许权使用费年度是要并入个人综合收入扣除个税的是吗? 如果特权权使用费是200万,预缴32万,汇算清缴时应该怎么算?
老师,个人Ip使用费是不是记特许权使用费?年200万,可以分摊到每个月吗?还是需要一次性扣缴纳所得税?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
公司怎么做分录,个人需要开发票来报销吧,然后扣所得税?公司可以分摊到每个的费用?
借:其他应收款 待:银行存款
这是公司需要付给别人的特许权使用费,不是借销售费用—广告宣传费,贷银行存款?
后面对方把发票拿过来的时候,你在作为销售费用的
先挂帐,再冲销,懂了。
是的,你这样理解是正确的
对了他是股东的话,这是200万个人IP使用费可以转为出资成本吗?
这个没有研究过,你可以问下其他老师的
就是转实收资本,用个人特使权使用费转实收资本?
这个没有研究过,你可以问下其他老师的