按会计制度规定,是要分开做的
小规模代开专票的销项税额和开普票的销项税额一起记入应交税费-应交增值税里面吗
老师,有几十张增值税发票,进项和销项,做记账凭证应交税费是不是可以做到一起
应交增值税-已交税金这个做明细账的时候是和销进项税额一起记录嘛,还是这个已交税金要另外开一个账簿
手工帐的应交税费进项税和销项税分开记账还是记到一起?
登T型账时,登应交税费时候,进项税额和销项税额分开写还是写到一个T型账的应交税费里面,该怎么登
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
就是说进项税记一个帐页,销项税记一个账页,已交税金记一个账页,待认证记一个帐页?
是的,就是那样做的呀
我以为只要是借方的记到一起,贷方的记到一起,记到一个帐页就好了
嗯呢,需要分开记账的
那我这会待认证是187367.43,勾选未做账的是93.67,交的12月的税金是738.7,总账余额是186535.06,明细账我怎么记?
做账是按经济业务做凭证,不是根据余额做哈
我这会年底换账本这个余额我上年结转到哪呢?
干嘛换呢,继续做就是了呀
手工帐一年结束不用换新账本吗?
没必要的呀,接着做就是了呀
旧的账本能够用吗?
不够用你就在新账本上做承接上年就可以了