借利润分配未分配利润贷银行 这个

请问老师,银行利息收入,用财务软件做,分录:借:银行存款33,贷:财务费用-利息收入33 结转:借:财务费用-利息收入33 贷:本年利润 借:本年利润 33 贷:本年利润-未分配利润33对吗?老师
老师,请问收到2021年汇算清缴退税293.03,分录是借:银行存款293.03,贷:利润分配-未分配利润293.03吗?还是借:银行存款293.03,借:所得税费用-293.03
老师,2021年有个分录做错了,直接做了费用,但是实际是应付账款,错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,然后在2022年的时候做了调整分录,借:利润分配-未分配利润(红字),贷:应付账款,那这样调整对吗?可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
请问去年暂估的费用:借:销售费用 贷:银行存款 。在今年收到票了,是做借:利润分配-未分配利润(负) 贷:银行存款(负) 然后再重新录入正确的吗
老师,支付去年的运费,去年没有暂估,我做分录是:借:利润分配未分配利润,贷:银行存款,今年汇算清缴我怎么调?
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?
更正增值税申报表2025.5月,开红字发票了,做进项税额转出怎么填做
老师,我们现在要升一般纳税人,但是我们的收款必须要对公吗,我们目前是小规模,个人收款,但是流水大,一般纳税人收款手续费又高,我们是商贸企业,饮料泡面这些类型企业,想怎么解决手续费低问题又想正规
汇算清缴时候 回不来的成本 调增填到哪行
25年暂估材料,分录:借 工程施工-材料费100 贷 应付账款-暂估材料 100 ,借 主营业务成本100 贷 工程施工-材料费100 ,该暂估确认来不来票,年末,按照此两个凭证借贷红字冲红,年末累计成本不应该是减少,可是没有变化,这是什么原因?
老板开进来一张酒水发票,金额3万多。我是直接做业务招待费吗
郭老师,固定资产100万,付了50,开了0.5的发票,我要按100入账提折旧,还是按50万入账提折旧吗
末找到抵扣项红字发票多冲了6张正数票,怎么办啊?
老师,视同销售,增值税率是从主业还是按货物或服务本身的税率,
老师,我想问下就是我是4-6月份的房租,5月份支付的,5月份变为一般纳税人,这时候开票开发票怎么开要分开吗
就是都用利润分配-未分配利润做负数调整是吗
我上面写的那个是正数,不要再做负数了。
不做负数怎么调减
借利润分配未分配利润负数, 贷银行存款负数, 借利润分配未分配利润贷银行存款, 这个就是完整的,可以看一下吗?
就是今年不入费用了是吗
的,是的,是这么理解,是这么做的。