按照你账上做的收入来做。
购销合同印花税里面没有明确金额请问计税依据是什么
老师:印花税是根据合同金额记提的,可是这个合同金额是从主营业务收入里看吗
购销商品和物流费,有的有合同,有的没合同,应该根据实际商品和物流费金额交印花税,还是根据合同
老师,您好,如果合同金额很大,公司暂时没那么多钱交印花税,可以不根据合同金额来交,按账载金额来缴纳吗
我们签了一个三年期的合同,合同上没有明确的总金额,但是有月应付款额,我们交印花税是按什么金额交
老师,公司有一个固定资产上月科目写错了未计入固定资产,这个月改正了。折旧是从这个月计提还是下月计提?
你好老师,我在电子税务局,注销税务,但是个人需要申报,说了不在纳税期间。这个问题该怎么解决那
样品用于达人寄样和拍摄怎么做账?如果是外购的,会计分录:借:销售费用-业务宣传费等,贷:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出)。 解释:外购样品用于寄样和拍摄,增值税进项税额不得抵扣,需做进项税额转出处理,成本计入销售费用。 但是我们是小规模纳税人,就是货物进来的时候借:库存商品,贷:银行存款,寄样或者拍摄的时候不是借:销售费用-业务宣传费等,贷:库存商品么?
上一年的纳税总额怎么算的,是交了多少税还是销项金额减去进项金额
老师,给车间采购风扇,做福利费,不能抵扣进项税我,是吗
安保企业、开差额发票可以同时开差额发票和增值税专用发票、增值税普通发票吗
老师,请问8月份发现4-6月份的增值税和所得税申报错误,8月可以更正申报吗
员工没有每天到公司,但员工到公司时,公司人员统一订餐,这个餐费如何入账,算工作餐费还是聚餐费哦
四川成都,老师在哪里可查询社保编码 第三方平台的那种
老师,我想问一下,就是我们有一个供应商,我们给它加工了,有六千块应收,我们同时欠他们应付3万,现在要应收冲应付这个对账单怎么做?我想着直接做一个六千块的应收单给她们就好了
还有物业管理的吗?这个是如果物业管理的,他不需要缴纳印花税。