建筑劳务是开全额的发票,税率1%的,然后你交税的时候可以差额交税。

你好老师,我们新注册一家公司,是要申请小规模纳税人的劳务公司,我已在电子税务局做了税务登记,请问下一步是操作什么?
老师 我现在在江苏 在广东惠州注册了一个小规模公司 需要申报个税 我在江苏这边可以下载自然人电子税务局扣缴端吗?下载广东省的个税APP对吗?是登陆我们广东惠州公司电子税务局里面下载吗?
请问老师,我小规模纳税人,公司是建筑类劳务服务公司,我开票是建筑服务类,劳务工程,现在我要工人开发票过来,我想知道,我可以叫他开什么东西作为成本?
老师,帮忙看下,我是广东省惠州的公司,现在要在电子税务局开票,我们是小规模的建筑劳务公司,这个是什么意思?怎么选呢?
老师您好,我是小规模建设设备租赁公司,现在对方公司租我们的塔吊,老师我现在开具发票,您看下大类那个合适呢,一个是建筑服务,一个是租赁服务
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师 如果我要开发票的话就开开全额的发票,税率1%的电子普票是吧?
对的,是的,是这么做的。
老师,您说的交税的时候可以差额交税,这是什么意思?比如我第一季度一共就开了30万,而且是普票,那么我什么税都不用交了不是吗?那差额交税又是怎么说呢?
收入减去成本,这个余额除以1.01乘以1%,按照这个来缴纳增值税,如果季度销售额在30万以内,不需要缴纳普通发票。
哦哦 我懂了,是这个意思吧“比如我开电子专票了,但同时我又有进项专票,那么季报的时候我就用销项-进项 差额来作为申报依据”?
进项是普通发票也可以差额的
哦哦,那意思是比如,个体户给开的普通发票也可以抵扣是吧?抵扣的是不含税的价格是吧?老师,比如说我这个月开了50万的专用发票,然后我收到了个体户给我开的发票是30万普票,那么我是不是就按20万去交增值税?
这一块我不大太了解
差额交税的,可以这么做的。