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(6)12月3号,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款 300 000元,增值税税额 39000元,款项尚未支付,原材料已经验收入库。 (7)12 月3日,购入不需要安装的设备一台,价款 120000 元,增值税税额15600元,包装费3000元,全部款项以银行存款支付,设备已交付使用。 (8)12月3日,购入在建厂房用工程物资一批,价税合计610000元,以银行存款支付。 (9)12 月3 日,以银行存款支付广告费 130 000 元。 (10)12月3日,销售商品一批,销售价款900000元,增值税 117000元 收到商业承兑汇票一张 500 000元,其余款项未收。该批产品的实际成本630 000 元。 (11)12 月3日,以银行存款偿还到期的长期借款1500 000元。 (12)12 月 4 日,收到银行通知,前欠本公司的购货款 460 000元已收入 本公司账户。 (13)12月4日,公司出售不需用的原材料一批,售价160000元,增值税 税额 20800 元,该批原材料的实际成本147 000元,款项已通过银行收妥。 以上会计分录如何写
太和公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%。太和公司2019年12月发生以下(1)12月1日,销售甲产品900台,单位售价200元;销售乙产品1200台,单位售价320元,增值税的销项税额为73320元。货款及税款均已收存银行(2)12月2日,从银行提取现金4500元备用。(3),12月3日,购买H材料7500千克,单价8元/千克,发票上注明增值税进项税额以银行存款支付(4)12月4日,以现金支付购买H材料的运费1635元(含税),取得增值税专用发票,专用发票注明的税额为135元。(6)12月5日,以银行存款4360元(含税)支付购买D.E两种材料的运输费,运输费按材料重量比例分配,收到运输公司开具增值税专用发票,发票上注明的增值税进项税额为360元。(7)12月6日,采购的H、D,E三种材料均已验收入库,结转实际采购成本。(11)12月7日,以现金支付销售产品的包装垫用600元,收到普通发票。
2020 年 12 月发生如下经济业务:(1)12 月 1 日,购入生产用原材料一批,以银行存款支付材料价款 1 754 000元,增值税税额 228020 元,材料已经验收入库。(2)12 月 1 日,收到银行通知,以银行存款支付到期的商业承兑汇票款 330000 元。(3)12 月 2 号,从银行借入 3 年期借款 2 000 000 元,已存入本公司的账户。(4)12 月 2 号,销售商品一批,销售价款 3 500 000 元,增值税 455000 元,款项已收妥。该批产品的实际成本 2 450 000 元。(5)12 月 2 号,将到期的一张面值为 600 000 元的无息银行承兑汇票,连同解讫通知和进账单交银行办理转账,款项已收妥。(6)12 月 3 号,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款 300 000元,增值税税额 39000 元,款项尚未支付,原材料已经验收入库。(7)12 月 3 日,购入不需要安装的设备一台,价款 120 000 元,增值税税额 15600 元,包装费 3 000 元,全部款项以银行存款支付,设备已交付使用。(8)12 月 3 日,购入在建厂房用工程物资一批,价税合计 610 000 元,以银行存款支付。(9)12 月 3 日,以银行存款支付广告费 130 000 元。(10)12 月 3 日,销售商品一批,销售价款 900 000 元,增值税 117000 元,收到商业承兑汇票一张 500 000 元,其余款项未收。该批产品的实际成本 630 000元。(11)12 月 3 日,以银行存款偿还到期的长期借款 1 500 000 元。(12)12 月 4 日,收到银行通知,前欠本公司的购货款 460 000 元已收入本公司账户。(13)12 月 4 日,公司出售不需用的原材料一批,售价 160 000 元,增值税税额 20800 元,该批原材料的实际成本 147 000 元,款项已通过银行收妥。(14)12 月 6 日,用银行存款归还短期借款 600 000 元。(15)12 月 15 日,税局从银行账户扣减上月应缴未缴增值税 200 000 元,城建税 14 000 元,教育附加费 6 000 元。(16)12 月 15 日,以银行存款 1 500 000 元支付职工工资,其中生产工人工资 720 000 元,车间管理人员工资 300 000 元,行政管理人员工资 180 000 元,在建工程人员工资 300 000 元。(17)12 月 15 日,提取职工福利费 210 000 元,其中:生产工人福利费 100 800 元,车间管理人员福利费 42 000 元,行政管理部门福利费 25 200 元,在建工程应负担的福利费 42 000 元。(18)12 月 15 日,基本生产领用原材料实际成本 1 820 000 元,领用低值易耗品实际成本 160 000 元。(19)12 月 20 日,计提应计入本期损益的短期借款利息 7 500 元,计提应计入在建工程的长期借款利息 225 000 元(不考虑利率差异)。(20)12 月 20 日,计提固定资产折旧 150 000 元,其中:计入制造费用 120 000 元,计入管理费用 30 000 元。(21)12 月 20 日,摊销无形资产 150 000 元,摊销固定资产改良支出(已计入长期待摊费用)120 000 元。(22)12 月 20 日,提取坏账准备 420 元。(23)12 月 23 日,公司将账面成本为 125 000 元的交易性金融资产出售,售价 130 000 元,全部存入本公司账户,未发生公允价值变动。(24)12 月 25 日,用银行存款支付前欠货款 975 000 元。(25)12 月 25 日,以银行存款支付职工医疗费 114 000 元,以现金支付职工医疗费 1 000 元。(26)12 月 28 日,计算本月应缴纳的增值税并进行账务处理。(27)12 月 30 日,根据本月应缴纳的增值税计提相关附加税费,其中:7%城建税,3%教育附加费,2%地方教育附加费。(28)年末交易性金融资产的公允价值为 180 000 元。(29)结转制造费用 462 000,结转本期完工产品成本 3 262 800 元(假设期初、期末无在产品)。(30)考虑纳税调整项目后,计算应交所得税 161519.91 元。(31)将各损益类账户的余额结转到“本年利润”账户。(32)将“本年利润”账户的余额转入“利润分配”账户。(33)经董事会决议,按照 10%提取法定盈余公积金。(34) 将“利润分配”各明细账户的余额转入“未分配利润”明细账户。要求:◇上述业务编制会计分录。◇根据会计分录编制 2020 年 12 月试算平衡表。◇根据试算平衡表编制 2020 年 12 月资产负债表、利润表。
要求:根据以下经济业务编制会计分录。 康华公司2022年12月发生以下经济业务: 1、1日,收到风利公司投资投入货币资金5000000元,存入银行。 2、3日,收到投资者李华投入的专利权,双方协商以150000元作为投入资本入账,增值税额为9000元。 3、5日,向银行借入期限为6个月的借款50000元,存入银行。 4、6日,用银行存款偿还期限为2年的到期借款40000元 5、9日,从胜利工厂购入T1材料5000千克,买价50000元,增值税税额6500元。款项用银行存款支付,材料同时验收入库。 6、10日,从光明工厂购入T2材料2000千克,买价40000元,增值税税额5200元;购入T3材料1000千克,买价5000元,增值税税额650元。款项暂未支付,材料已验收入库。. 7、11 日,用银行存款支付前欠光明工厂购料款50850元。 8、15日,从银行提取现金10000元。 9、18日,用现金购入办公用品,其中:生产车间100元,管理部门300元。取得增值税普通发票。 10、20日,用银行存款支付明年财产保险费3000元。取得增值税普通发票。 11、21日,预提本月短期借款利息2100元。 12、12月31日,结转本月应付职工工资100000元,其中:生产101产品工人工资40000元,生产102产品工人工资30000元,生产车间管理人员工资10000元,企业管理人员工资20000元。 13、12月31日,计提本月固定资产折旧6500元,其中:生产车间固定资产折旧4300元,企业管理部门固定资产折旧2200元。
以资料大华公司2021年发生如下经济业务,1月1日收到丙公司作为资本投入的专利权一项,价值500万元,1月2日从银行借入临时借款5000元,款项已存入银行,2月4日购入一台不需要安装的固定资产,买价300万元增值税费和包装费3000元,全部款项以银行存款支付,4月5日购入原材料一批,价值3万元增值税税额4800元,款项尚未支付,5月3日及其车间使用的厂房和折旧费共计6000元,6月12日向某期望工程捐款1万元,款项通过银行,存款支付7月,10日从银行提取现金2000元,以备零星开支,8月10日销售,a产品100件每件单价10元开出增值税专用发票。
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