你好 没有修改成功,你是自己修改的吗?
申报年度企业所得所报表和年度财务报表中的利润表,利润不一致,是不是年度企业所得所报表调增会导致这样呢?
现在不是申报第四季度的所得税和财务报表?如果汇算清缴时企业所得税年报、财务报表年报数据不一致,会被通知修改报表?
修改2021年企业所得汇算,改了财务报表跟企业所得表,利润总额一致,为什么申报的时候还是显示不一致呢?
老师好,公司的年报企业所得税和财报的利润总额不一致,后来把财务报表的利润表修改了,税务局让写说明,怎么写
你好老师,修改完了上期6月财务报表,提示利润总额跟所得税预缴利润总额不一致,这个咋办,需要改所得税吗?还是不用管他
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
是自己在电子税务局里面修改的,还是去税务局的?
进去税务局修改的,后面都点进去看是一致的
在电子税务局修改的
是修改完了是一致的,然后你后期再查的时候就是不一致的,是这个意思吗。
不是,修改完是一致的,我先修改报表,后面修改的企业所得表,但是申报企业所得的时候,一直提示异常
你好,应该是系统没有反应过来吧,你看一下你能忽略题是直接保存先报吧
点击申报还是可以继续申报的,就是一直提示疑点
继续就可以的 只要你申报的没问题
好的,我修改之前的年度应该是没问题的吧
你好,只要你修改的是正确的业务没有关系的。