你好,是送给个人的话,你单位需要视同销售 交个税是按照偶然所得20%

第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
老师,这个分录怎么写 可以直接 做业务招待费吗?
你好,如果你税务局那边要求的不严格可以的
那老师 正确的做法应该是怎样的 分录怎么写 比如买了50000黄金 送给客户
借库存商品5万 贷银行 借销售费用 贷库存商品5万 应交税费应交增值税销项,市场价格*税率
老师,这个交了增值税 是不是就不用在申报20的个税了
需要 增值税你们交 个税是个人
好的,明白了。老师,在问下 同样是招待客户 什么情况下属于业务招待费 什么情况下视同销售 是看金额吗 都是外购物品的
你好,看外购的商品的
哦,老师 比如这个个税是单位自己承担的 是不是可以直接做营业外支出 处理的
可以 可以这么做的
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快