你好,只要允许抵扣的项目就可以到一般计税对应的项目,不符项目的,比如AB项目都是一般计税的,它对应的增值税可以相互抵扣,A项目的可以抵扣B项目的增值税。

我们是商贸公司购进混凝土,销售后工程公司,工程公司要求我们开具发票时候需要备注项目名称和项目地址,那我们购进混凝土的时候取得的发票上需不需要备注项目名称和地址?
我们是工程公司,有很多项目,其中一个项目给的进项比较多,但是发票上备注项目名称和地址了,那进项票还能用到其他项目上抵扣吗
老师,劳务公司作为甲方,购进的材料发票和机械发票,必须要注明项目名称和地址吗?是这样,我们公司是工程公司,承包了一个项目,需要劳务资质,我们没有,就挂靠在一家劳务公司下面,现在要给劳务公司开材料还有机械发票,请问必须在备注栏里写项目名称和地址吗?
我们公司去年是小规模纳税人,去年年底给其中一个项目一次开了600万发票,今年1月就升为了一般纳税人,这个项目大概还剩100万的发票没有开完,这个项目今年供应商能给我们提供成本票专票,进项税额大概有24万多,到时这个24万多的进项税额可以全部拿到我们公司其他项目抵扣吗
老师,你好!我们是建筑公司,公司有好几个项目,收到的进项发票都有备注每一个项目名称和项目地址。如何其中一个项目我们开出去发票,我可以拿其他项目的发票抵扣增值税吗?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
有个项目,我们之前一直给他开的9%的票,上个月换了,开了3%的,3%的这部分是不是不允许进项抵扣,他给我的进项票我能抵扣在其他项目上吗
不可以的,抵不了的。201636号文件有规定,简易计税对应的进项不允许抵扣。
我要是算税负的话,简易计税这部分的金额是不是不算进去,根据税负率算出应交增值税再加上简易计税的税额就是我实际要交的增值税吗
对的,是的,是这么多,是这么理解的。
那我要是算我上个月税负率是多少,是不是拿应交增值税(包括简易计税)/不含税收入(包括简易计税的)
对的,是的,是这么做,是这么理解的。
有简易计税的税额不能抵扣,税负要比之前高吧,怎么办
你好,建筑的税负在2.5%-3%。
哎呀,其实绕这么大一圈,我在计算需要多少进项票抵扣的时候,直接拿所有开票收入乘以税负不行吗?
可以的,可以这么计算的。
那这样计算的话要注意什么,进项抵扣最大不能超过多少
这样算的话,比如一般纳税销项税额是20万,简易计税税额是10万,抵扣的进项税额最多是多少?
需要考虑简易计税不允许抵扣的 单独拿出来 (20*9%-进项)/20➕3%*10=3% 求进项就可以了