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请教老师:无票支出所得税汇算清缴时填在哪个项目下的其他进行调增呢?

2023-02-07 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 15:14

按照相关税收法律法规,无票支出所得税汇算清缴应填在“其他进行调增”项目下,意思是调整后的税金额比原来的预缴税金多或少的部分。比如企业在某一税款期间无票支出了一定的费用,而没有计提相应的企业所得税,则需要根据当期实际支出进行汇算清缴,并填写“其他进行调增”项目下的相关内容。

拓展知识:税收调增是指企业在税收计算时,发现记账结果与实际结果相差较大,就需要重新核实并反映在税收费用中,这就是所谓的税收调增。它的作用在于企业可以根据财务实际情况,准确把握税收费用,避免税务稽查中发生不必要的争议,从而节省企业的税收费用。

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您好,这个要看这个票你之前记账是哪个科目的
2022-10-26
您好,填写在其他里面就行
2021-03-29
汇算清缴调表不调帐的。
2022-10-25
你好   这样是对的   报表自动计算的
2023-02-28
老师,无票支出通常不能作为企业成本费用扣除,所以在汇算清缴时需要调整。你提到的“利润总额下面,加:特定业务计算的应纳税所得额”这一栏,主要用于填写按特定业务规定计算的应纳税所得额。无票支出应在“不可扣除的支出”一栏中填报,从而调增应纳税所得额。
2024-10-30
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