你好 红冲原分录按新发票入账
今天8月份的时候,我们购货9千,对方开发票我们当月收到,并做帐如下 借:库存商品8千 应交税费1千 贷:预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方,对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司,此发票未认证抵扣,让对方重新开给我们,不把退货的开在发票里面,10月就收到发票库存商品7千,税1千,合计8千,我想问8月份的帐我已经做了,也申报了,这个我要怎么调帐
老师好!请教2021年1月20日,我开具了两份增值税专票由于本人粗心大意,购买方本是经济建设投资有限公司,而我开成了经济建设投资公司,纳税识别号也掉了1个数字,当时购买方可能也没注意没发现,今年我又按照去年这个名称开了两份发票,对方发现不对,今年的的我就重开了,请教老师去年开具错了的那两份专票该如何处理?
公司去年三月份买空调,钱付给对方公司了,但是对方公司找别的公司给我们开的增值税专票,我公司退回了这张票,这张票就一直没抵扣,要求销售方用他公司名重新开给我司,但是现在销售方不重新开,那张开错的发票销售方也没让那个“别的”公司作废或开红字,现在情况是我公司既没有这张开错的发票、对方也没作废或开红字,就一直在那挂着,现在已经跨年了,请问除了举报投诉,还有没有别的解决办法
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师,麻烦问一下,我们4月份和6月份红冲了两笔销项发票,是我们当时税率开错了,把应税的开成免税了,9月份又重新开的,那我在10月份填9月份报表的时候,因为我们涉及到蔬菜肉蛋的减免那一张报表是不是就不应该再填我们红冲的这两张发票数了?因为4月份6月份我已经填完了
老师 企业报销流程 怎么样子合适 有模版吗
郭老师,我们公司有一个员工他的缴费基数不一样,是9739元,那我应该什么算他的单位部分和个人部分的
想问下,贸易的电商,若是商品类目太多太杂了,这种情况必须一个个录明细吗?这样太难统计了,有简单的办法吗?
老师,我们是卖扎头发的小饰品的,价格也就一两块,但是发货环节会有发错货的情况,这部分发出去了基本上也不会退回,发货的这部分损耗如果要统计明细就太麻烦了,预计发货损耗在10%,这部分损耗应该怎么处理比较合适呢
B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65.附加税1023.31 请问最后B 公司的利润是多少
老师你好,我们公司和供货商23年签的合同,23年也给我们送货了,但是在24年2月才给我们开票,发票开具的金额是23年签合同的金额和24年签的合同金额总计,这种这张票我能把23年的做到23年作为成本吗
这种情况怎么申报啊?
公司举办印了餐券球员凭餐券到饭店吃饭,如付乙酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
老师好:请问上月收到一笔银行汇票,当时不知道是银行汇票就入账了,挂的是汇票那家名头(在其他应收款贷方),老师我怎么才能调的正确的这家呢?