对的,是的,需要这么做的,你是什么时间收到的,你按什么来什么。
老师,我们没有核定印花税的税种,再那个综合申报-财产和行为税合并纳税申报,印花税税源信息采集中如果采集了,就相当于核了印花税税种吗?申报方式如果选择按次申报是有发生的时候申报,没有发生的时候不需要0申报吗?资金账簿和其他营业账簿怎么申报
老师,您好,我公司小规模纳税人,新公司,第一次报税,印花税当时做的按季申报,我公司第三季度并没有印花税需要申报,我认为应该零申报。今天申报印花税时老是需要做税源采集,我认为采集零申报即可,采集之后还得填书立合同的日期,只有增加按钮,没有删除,但是我们并没有需要申报的合同,是不是我哪一步操作有问题?
老师,请问去年成立的公司,现在公司的实收资本有200万,是不是要申报印花税,是在财产和行为税合并纳税申报这个界面申报吗,要先做税源采集吗
老师,我们公司按期应申报里面没有印花税,之前也没有申报过印花税过,我点击如下:其他申报--财产和行为税纳税申报--印花税(提示所选申报表当前属期无可申报的税源信息!请检查该属期是否已申报或未采集税源。如需检查或采集税源,请点击【税源采集】,直接进入当前税种采集页面。)---- 我改为综合申报点击如下---印花税税源采集---进去点击按此请问是这样吗?
老师你好,我想问一下财产和行为税,申报一种行不,比如选择印花税采集税源申报就可以了,还是说图片上这些税种都要采集税源和审报,谢谢!我们公司都两年没有运营了,。
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
之前没有申报过
你去看一下你的税种认定,如果你今年收到的 按年申报 你在明年一月份才申报
税种认定那没看到印花税,是不是我看错位置了,这两个地方都没有
有的就应该按次,当月申报当月的,你采集的时候先选择按次,然后找营业账本印花税。
提示这个,直接按提示操作吗
按提示就是这样了
怎么是税务信息变更?你不用采集印花税的,你是想要增加印花税吗?
不是在这个界面申报吗
在这里面的做税源采集就可以的,可是你出来的不是税源采集啊。
我一点就是这个界面,这要怎么搞呀
点,上面的新增税源不就可以了。
老师,这么填对吗,就是减半征收,是直接填减免税额250元吗
减免的你不要填写啊,你这是不是采集,采集完了之后,你填写申报表,申报表里面表头上方有六税两费减半,你选择是就可以的,它自动给你减免。
这样就对了吧,我把那个减免取消了
可以的,可以这么做的。
老师,那这个申报的印花税要计提吗,还是直接在2月的凭证里直接做:借 税金及附加 贷:银行存款
都可以的,准则里面规定可以不用计提。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。