对的,是的,需要这么做的,你是什么时间收到的,你按什么来什么。

公司新成立,现在要申报印花税,建筑安装合同印花税,我们没有业务合同,只有股东打进来的11000元,入账做成实收资本,这11000元是否要申报在印花税的报表上?
老师,您好,我公司小规模纳税人,新公司,第一次报税,印花税当时做的按季申报,我公司第三季度并没有印花税需要申报,我认为应该零申报。今天申报印花税时老是需要做税源采集,我认为采集零申报即可,采集之后还得填书立合同的日期,只有增加按钮,没有删除,但是我们并没有需要申报的合同,是不是我哪一步操作有问题?
老师,请问去年成立的公司,现在公司的实收资本有200万,是不是要申报印花税,是在财产和行为税合并纳税申报这个界面申报吗,要先做税源采集吗
老师,我们公司按期应申报里面没有印花税,之前也没有申报过印花税过,我点击如下:其他申报--财产和行为税纳税申报--印花税(提示所选申报表当前属期无可申报的税源信息!请检查该属期是否已申报或未采集税源。如需检查或采集税源,请点击【税源采集】,直接进入当前税种采集页面。)---- 我改为综合申报点击如下---印花税税源采集---进去点击按此请问是这样吗?
老师,记账公司个体户21申报了印花税当时是按权利许可证照申报的交了12.5的现金,22年没有交印花税的记录,现在电子税局我要办税里面只有增值税和附加税的信息,点击其他申报印花税怎么看到申报记录?我点击进去显示税源采集,这个个体户要不要报印花税?
老师,增值税税法2016年以前的房产开发票还是按5%的简易计税吗
有一笔款,然后需要付,但是尾款还没有到,现在分公司那边急需款,有什么合理合法的方法总公司给分公司打款呢?
我们是一家外贸出口公司,有一个订单出现了这样的情况:其中有个4台的交流电机是客户自己采购的,他的供应商没法报关,让我们帮忙按照“货样广告品”来报的,实际我们没有入账,这个我们也不退税,我们只是代为申报出口,税务让我们按未票收入视同内销申报增值税,这个我们的会计分录应该怎么做
老师,新建企业,经营期从啥时候开始算?
制造业成本如何核算,哪位老师有经验
一个人在两家公司发放工资,劳务合同怎么签订?
你好,我们有一笔业务,需要按未开票收入申报增值税。但是这个业务是没有实际发生的,没有进项也没有收到客户回款,想请问这个我们公司的会计分录怎么做
个体工商户,查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税?
我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
之前没有申报过
你去看一下你的税种认定,如果你今年收到的 按年申报 你在明年一月份才申报
税种认定那没看到印花税,是不是我看错位置了,这两个地方都没有
有的就应该按次,当月申报当月的,你采集的时候先选择按次,然后找营业账本印花税。
提示这个,直接按提示操作吗
按提示就是这样了
怎么是税务信息变更?你不用采集印花税的,你是想要增加印花税吗?
不是在这个界面申报吗
在这里面的做税源采集就可以的,可是你出来的不是税源采集啊。
我一点就是这个界面,这要怎么搞呀
点,上面的新增税源不就可以了。
老师,这么填对吗,就是减半征收,是直接填减免税额250元吗
减免的你不要填写啊,你这是不是采集,采集完了之后,你填写申报表,申报表里面表头上方有六税两费减半,你选择是就可以的,它自动给你减免。
这样就对了吧,我把那个减免取消了
可以的,可以这么做的。
老师,那这个申报的印花税要计提吗,还是直接在2月的凭证里直接做:借 税金及附加 贷:银行存款
都可以的,准则里面规定可以不用计提。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。