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我们是一家外贸出口公司,有一个订单出现了这样的情况:其中有个4台的交流电机是客户自己采购的,他的供应商没法报关,让我们帮忙按照“货样广告品”来报的,实际我们没有入账,这个我们也不退税,我们只是代为申报出口,税务让我们按未票收入视同内销申报增值税,这个我们的会计分录应该怎么做

2026-03-25 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-25 14:38

确认视同内销的收入与销项税 借:应收账款 / 银行存款(客户支付的报关相关款项 / 代收金额) 贷:其他业务收入 / 营业外收入(报关收入金额,按报关价折算) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(报关收入 × 适用税率) 缴纳增值税时 借:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 贷:银行存款

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确认视同内销的收入与销项税 借:应收账款 / 银行存款(客户支付的报关相关款项 / 代收金额) 贷:其他业务收入 / 营业外收入(报关收入金额,按报关价折算) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(报关收入 × 适用税率) 缴纳增值税时 借:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 贷:银行存款
2026-03-25
1. 出口退税必须按FOB申报,不加13%税。 2. 国内运费、清关费你们不代付就不用票。 3. 老板思路正确:让客户直接付自己货代,费用不进你们账。 4. 操作:报EXW出厂价,只收货款,报关按FOB,最安全。
2026-03-07
同学你好 咱们公司的盈利点应体现出来,平进平出不是不允许,但是国内客户给咱们的报酬应体现出来,计入收入并缴纳税款。
2022-08-11
那你这里系统还是按照一千九退进行处理,另外的200粒单独作为销售费用。
2022-03-31
你好!麻烦你稍等一下,我看下
2023-04-27
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