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老师你好!想问一下过年年会红包和开年红包以现金的方式发给员工,如果想入账要怎么处理,需要报个税吗,谢谢

2023-02-07 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-07 15:57

你好;   这个要报个税的; 属于过节费的  ;    和你福利费分录一模一样的; 只是 你明细改下  

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你好;   这个要报个税的; 属于过节费的  ;    和你福利费分录一模一样的; 只是 你明细改下  
2023-02-07
是的,发红包需要给员工申报个税的
2024-12-25
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
同学,你好
一方开具红字确认单,一方确认。然后销售方开具红字发票给购买方。

你们凭借红字发票,做和蓝字发票一摸一样的分录,金额负数。
增值税申报表,填在进项税额转出一栏
2026-05-06
跨年可以红冲,能只部分红冲 10 万。 你已抵扣进项:由你在电子税务局发起红字确认单,你确认后对方开 10 万红字专票。 增值税:当月做对应进项税额转出,填在增值税附表二。 账务 企业会计准则:用以前年度损益调整,不冲今年费用。 小企业会计准则:直接冲当期成本费用即可。 企业所得税:要更正 2024 年汇算年报,把已扣除的 10 万成本调增,多缴税可退或抵以后税款
2026-05-06
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