你好 ; 发票和费用报销单 和 银行回单 一起给的

老师:刚来转行一家新开业单位。现没财务,没出纳。我来做会计,这样手工先做记账凭证,可以吗?还是要等出纳来把付款凭证写了,后附原始单据。然后我才这样做记账凭证呢?那个付款凭证是不是出纳做的?还是我可以一起做?记账凭证是根据付款凭证才做的吗?还是直接根据原始凭证做? 请老师详细介绍一下, 谢谢!
老师,之前一直从事会计工作,现在面试一家企业,做出纳,问题:登记现金日记账和银行存款日记账时是根据记账凭证做的,但这个记账凭证应该是会计做的,这个登记的流程是出纳将原始凭证及后附的的单据(已支出)交给会计,然后会计做凭证,然后再交回出纳做登记吗?这是不是要求会计再收到原始凭证后在当天就必须做好凭证后交给出纳吗?不能有拖延。 然后出纳根据记账凭证登记日记账,再当天日结了?
老师,你好!单位内部制作的单据,比如出差申请表,请款单,费用报销单,这些单据报销完后用作原始凭证是给会计做内部账吗?出差取得的原始凭证是做外部账呢?
老师,我公司现在的原始凭证有:主营业务销售发票,成本购入发票,银行收款款单、银行付款单,我买的是通用记账凭证,请问我是要把这些原始凭证分类做成3本记账凭证吗?还是全部按照时间顺序做在一起一本记账凭证就可以?
会计做凭证,出纳是不是把费用报销单,原始单据,银行回执一块付在记账凭证后面,还需要哪些老师,
个人独资生产经营个税,规定不能用公户扣款吗?法人个人支付了税款。能报销吗?会计分录怎么写?
老师好,原来的医院在25年3月办理了注销,同时在3月又成立了门诊,员工同时由医院全部转入门诊……现在的情况是:已经注销的医院申报了1-3月的个税,1.2月工资薪金属于正常申报,3月做的是零申报,但是截止到3月底的累计专项扣除是正确的,而累计专项附加扣除金额是0,这个应该怎么处理呢?这个对于做年度汇缴是不是会有影响呢?
老师,利润表年报的本期数添1一3月的还是10-12月的
请问老师,留抵抵欠的时候,提示如下图,怎么操作
老师,抖音平台给我们发放的收入补贴,我们应该怎么做帐?
老师,小规模公司企业所得税年报,本年应开工资16000.本年已开工资16000,A105000联工薪酬及纳税调整表还用添吗
出口企业把货销售给保税区企业,然后该企业报关并按保税区客户的指示把货运到境外,或把货报关运入保税区再离境的,这类是不符合退税要求的;老师,您好,请问下这是什么意思?
员工报销的发票比实际支付金额大,怎么做账?麻烦老师解答一下
老师,咱们附件一般是放在挂账的凭证后还是放在支付的凭证后?
老师,进了一批商品,发货方开票是按照吨数来的票,然后怎开其他单位可以?