借预付账款贷银行放款 提供了服务,借劳务成本,贷预付账款 确认收入之后, 借主营业务成本贷劳务成本。

7、某旅行社为增值税一般纳税人,应交增值税采用差额征税方式核算。2021年7月份,该旅行社为乙公司提供职工境内旅游服务,向乙公司收取含税价款318000元,其中增值税18000元,全部款项已收妥入账。旅行社以银行存款支付其他接团旅游企业的旅游费用和其他单位相关费用共计254400元,其中,因允许扣减销售额而减少的销项税额14400元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,写出有关会计分录。
老师,我咨询一下,麻烦老师抽空帮我看看,我公司因业务需要与汽车服务公司签订租车协议,租赁费每月结算,同时我公司代为支付该公司车主费用,低顶租赁费,假设7月份我公司租车费共2W,对方需要我们代付款就是车主甲乙丙等费用2W,我该怎么入账?分录怎么做?
旅游公司向甲方租用商务车给乙方提供接送服务,旅游公司先行支付甲方租车费,在等乙方用车完毕后再付款给旅游公司的分录怎么做
老师你好 甲方和乙方共同出资成立公司丙 经营范围是出租车运营。共500辆车,车辆落户丙方 甲方拥有经营权200辆,乙方拥有经营权300辆。车辆先由乙方购买,甲方后续再分期把200辆车的费用支付给乙方,那作为丙方应该怎样处理账务
1、 甲旅游公司为一般纳税人,本年6月12日取得旅游收入价税合计106万元。支付给其他单位的住宿费、餐饮费、交通费、门票费等95.4万。该旅游公司按照差额征税。做相关会计处理。 2、 甲旅游公司6月14号缴纳5月应交增值税8万元 3、 甲旅游公司6月份发生允许抵扣的进项税额合计20万元,销项税额合计35.4万元(包含上述旅游收入中的销项税额),采用15日按期预缴增值税,6月18号预缴当月增值税3万元。 4、 甲旅游公司6月20号销售自用8年的小轿车一辆,该固定资产原价20万,累计折旧5万,现对外销售,含税售价12万,向购买方开具增值税普通发票。甲公司采用简易计税法。要求计算简易计税法下甲公司应交的增值税并作预缴增值税分录。 5、 6月30号计算甲旅游公司6月应缴纳的增值税额并做结转增值税的会计分录。
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做