你好; 你没有到期的话; 继续享受的 ; 你修改后还是享受的
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师基于上半年制造业增值税有缓交政策,所属期2021年10月份和2022年1月份的税款2月份缴纳的,后面做了退税和更正申报,但是这个月申报时主表里的期初未交,和本年累计未交都不对,但是未交税费里已经有这两个月的税款了,可以交税,这个还需要更正报表吗?
s市甲公司于2018年12月20日成立并办理了税务登记,属一人有限责任公司。法定代表人为汪某,主要从事玻璃制品销售。2019年至2020年期间,甲公司与税收管理员陈某相互勾结,部分销售收入不开具发票。不按规定入账,未申报纳税。另一税收管理员任某对此知情。任某在接受甲公司2000元红包后,对甲公司未申报纳税一直放任不管。2021年12月,税务局检查发现:2019年度,甲公司瞒报销售收入580万元,逃避缴纳税款110万元,占该公司2019年度应纳税款总额的24%;2020年度,甲公司瞒报销售收入758万元,逃避缴纳税款142万元,占该公司2020年度应纳税款总额的42%。税务局依法决定追缴,甲公司及其法定代表人汪某拒不补缴上述税款。另查明,汪某于2019年1月2日因犯危险驾驶罪被法院判处拘役1个月,缓刑2个月,并处罚金人民币3000元。公安机关立案后,甲公司缴清了上述税款及滞纳金。汪某被逮捕后如实供述,同时表示:税务局决定追缴时,甲公司已濒临破产、无补缴能力,并非故意拒不补缴。检察机关对甲公司及汪某以逃税罪提起公诉。税收管理员陈某、任某涉嫌罪名有哪些?
问一下老师,今年6月份开的发票,7月份也都正常申报了,享受延期缴纳增值税的政策,所以暂时银行未划款缴纳增值税款。但是7月底的时候对方公司说不要发票了,让我们冲红退了,我想问一下如果冲红了,那之前6月份申报的增值税还能退掉吗
老师,如果我利润率是5%,如果是小型微利那我的所得税税负就是0.25%,而不是1.25%对吗?我所得税税负只要控制在0.2-0.3%之间就可以了对不对?谢谢。
请问汇算清缴职工薪酬支出,福利费支出包括哪些?
3000多的电脑用不用入固定资产
我们给代开发票,是把发票二维码发给对方?还是怎么让对方看到发票啊?
付款25万当28万用,这3万是冲费用还是做收入?内账
4.8申请贴现,9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老师对不对
老师,我们是在人社网上增员,在电子税务局上面申报社保,我的缴费基数填错了,可以更改吗?这期还没扣款,之前申报了,怎么操作
老师你好,麻烦发一下一般纳税人简易征税的填表流程好吗
老师你好,筹建期发生的业务招待费汇算清缴时是不是不用填写还是的填报呢?新手小白
小规模纳税人增值税免税的营业外收入填写在一般企业收入明细的营业外收入的其他吗?