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老师好,今年1%税率小规模季度开票30万以内是怎么做账啊?销项税额要转到哪里去啊?

2023-02-07 23:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 23:27

学员朋友您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。

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快账用户1121 追问 2023-02-07 23:28

老师,这个增值税是开了普票30万以内的,那么应交税费-应交增值税(销项税额)最终要怎么处理啊?转到哪里去啊?

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齐红老师 解答 2023-02-07 23:34

您好,借应交税费-减免税款,贷营业外收入;企业

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齐红老师 解答 2023-02-07 23:35

借:应交税费-应交增值税贷:应交税费-减免税款

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快账用户1121 追问 2023-02-07 23:38

那么完整的分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 季度末普票未超过30万,销项部分 借:应交税费-应交增值税(销项)贷:应交税费-减免税款 ,然后再写 借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入 这样吗老师?

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齐红老师 解答 2023-02-07 23:42

是的没错, 是这样的

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学员朋友您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。
2023-02-07
30万以内免税,零税率 超过的,1%税率, 发票开出的都是含税的。
2023-11-27
你好;  借银行存款贷主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税; 缴纳 :借  应交税费-应交增值税;贷银行存款 ; 结转  减免:借 应交税费-应交增值税;贷营业外收入    
2023-02-15
你好,在第九行和第十行填写28万,然后17行和18行填写的是28万乘以3%
2023-02-12
你好,学员,小于30万免增值税的
2023-07-28
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