你好,在第九行和第十行填写28万,然后17行和18行填写的是28万乘以3%
老师加收税点,不含税金额开具217621.29所有的税一共要加收多少的税点呀
问下,我们有个异地项目,借用人家公司资质投标成功的,我们挂靠方到时开票给被挂靠方把工程款取回来,问下被挂靠方异地个税要不要申报
老师,我要进电子税务局查谁是财务负责人?在哪里查?
老师请教一下,每天在一小餐馆安排员工餐,在该餐馆的消费,该老板无法就自身餐馆提供发票给我,可以请老板在其他地方开替票吗?
你好老师,想咨询一下,公司做房产代理,然后有8份发票对方开给我司的,现在稽查局查到这8份发票虚开,但公司只有入帐2张,其他6份发票并没有看到也没有入帐,这个是要怎么回复,入帐的2份发票入了费用成本了要怎么处理
老师,生产企业出口增值税税负率,分子:应交税+免抵退销售额*退税率,要不要再减去已退税额?
账面上有在建工程400多万,但是钱是借的,还有没付的,这种股权转让会有什么影响
老师,请问开居间服务类发票选择什么税目好,是咨询费还是其它,所得税前是否有扣除比例限制
给专家报销的机票,高铁,,进项税可以抵扣吗?进哪个科目?
老师,做了增值税申报,但是税款一直没有缴纳,有什么风险没有啊?有一笔都好几年了没有缴纳
如果是超过30万,假设是32万,那第17和18就是32×2%是吗?
你好,17和18就不要填写了,需要正常交税 然后再主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写减免的
老师,如果是32万不含税收入,税额在第15栏的“本期应纳税额”按照32×3%=9600填写,第16栏“本期应纳税额减征额”按32×2%=6400是这样对吗? 然后在另外一个“减免明细表”填写减免金额?
你好对的是的是的是的
老师,如果是开了专票,那么是填写这个表的第1、15、16栏再写“减免明细表”减免金额,是这样吗?
是的,是的,第2行也得填写