我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模

我司属于一般纳税人,制造业,但将厂房出租,执照有租赁服务。 去年电子税务局提示我司符合享受加计抵减10%政策。我司没有享受。 于是我将2019.4月起—2021.12月的进项,补计提了.提交2019.2020.2021的加计抵减声明也都通过了。 2022年3月份专管员给我打电话,意思我是制造业怎么享受服务业的加计抵减政策,于是我找专管员,提供我司没有任何制造业务,纯厂房租赁,占公司全部收入的80%-95%. 专管员让我更改了行业为服务业。 我是22.年3月更改的服务业。那么我想问: 1.是不是按照实际业务判断,我司租赁业务占比80%.符合加计抵减政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?还是说只能享受“更改行业”后的2022.4月—12月的部分? 2.现在税局没有质疑我的加计抵减,我担心后期会不会再说我们不符合,多抵减了,再罚款?
老师您好!请问税务局给我们公司调减了17到20年的利润,我是不是要做凭证,分录怎么写(具体原因是不符合加计调减政策,调减)谢谢老师
我们公司去年是服务业,今年改成制造业了,税务局说去年我们也符合制造业标准想让我们改去年的报表,按制造业100%享受加计扣除,我们不想改,让我们提交说明,该怎么提交说明合适
老师,税局说我们公司符合加计递减政策,让我去提交下,这怎么操作呀
您好,老师,想问一下,我公司符合加计递减政策,于2023.6月提交了加计递减政策5%的声明,该正常2023年一整年适用,那我2023.3月份进项税额38095.2元,产生加计递减税额1904.76元,在3月份及6月份时候未填写,那我这个月怎么申报
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
说我们是属于创意文化,我们是地铁设计,属于这类嘛
对的,是的,属于的,属于的,属于的。
这个是什么政策啊,老师帮我解释下呗
自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税加计抵减政策按照以下规定执行: (一)允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 (二)允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。生活性服务业纳税人,是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。
四项服务销售额,和全部销售额是怎么填呢
四项服务手续费填写的是生活服务或者是现代服务,或者是邮政或者是电信服务, 总收入就是你所有的销售额合计,包含销售货物的。
所属行业,让我填创意文化,我看这四项服务没有创意文化呢,总收入是2022年的销售额吗?含不含税呢
文化服务这个不就是吗?不含税的销售额。
是按2022年全年的不含税的销售额填进去是吧,四项服务销售额和全部销售额数据是一样的,可以吧
你好,你就这一个业务的可以一样的。
好的,谢谢老师,这个政策就是抵减增值税的咯
是的,是的,是这么做的。