我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模

老师:我公司是去年7月份成立的。符合加计递减的政策,今年2月我已在电子税务局作了申明,那我现在报一份月税的时候加计递减可以把去年的7-12月的写在附表四(期初余额)那里吗
老师你好,我想请问怎么查一家公司是否适用加计抵减政策,我们公司是一家合伙公司,平常报账是对方财务,对方财务说公司并不符合这个政策,但是我们公司是租赁公司,是符合的,我感觉对方在骗我
我们公司去年是服务业,今年改成制造业了,税务局说去年我们也符合制造业标准想让我们改去年的报表,按制造业100%享受加计扣除,我们不想改,让我们提交说明,该怎么提交说明合适
老师,税局说我们公司符合加计递减政策,让我去提交下,这怎么操作呀
您好,老师,想问一下,我公司符合加计递减政策,于2023.6月提交了加计递减政策5%的声明,该正常2023年一整年适用,那我2023.3月份进项税额38095.2元,产生加计递减税额1904.76元,在3月份及6月份时候未填写,那我这个月怎么申报
一般五金材料可以用多久?
预付账款需要调整为0,实际挂账16万,找不到对应凭证,有的该记预付款借方未记,有些没付的直接冲,很乱。无法对冲,怎么办
老师,我们单位有残疾人,在使用残保金优惠时,这个残疾人证要不要给哪个部门备案呢?
老师有个问题 我这留抵欠税 系统的自动申请通过的。100多万的税 我们只想缴纳10万多 这税局会不会放过这公司啊?然后抵扣的是平台抽取的服务费
老师,需要更正22年6月份增值税,要做一笔进项税额转出,如果更正6月份申报表,那22年后面月份都要更正还是怎么?
电商服装,分春夏,秋冬季节核算每月产品单价成本,核算方式是按照季节按照整年结算的总金额/结算的总订单数,这个方式是否正确?
上海培训住宿费做账做到职工教育经费还是差旅费
员工没有交社保是不是,先不要对公报销
老师请问买了一个笔记本电脑可以加速折旧吗?还是只能计入固定资产然后慢慢提折旧?
计提工资:借:管理费用1000,贷应付职工薪酬1000 发工资时:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000 后因客户账号限额退回分录:借银行存款1000,贷应付职工薪酬1000 再次发放:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000, 这个过程后应付职工薪酬薪酬贷方累计发生是2000,但是申报的实际工资是1000,如果申报工资和应付职工薪酬薪酬贷方比对是存在差额1000的, 又因为我们在季度企业所得税申报表填报中职工薪酬中已计入成本费用得职工薪酬是根据应付职工薪酬贷方发生额取数的,导致这个报表数据总是比实际多1000,这个要怎么处理?
说我们是属于创意文化,我们是地铁设计,属于这类嘛
对的,是的,属于的,属于的,属于的。
这个是什么政策啊,老师帮我解释下呗
自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税加计抵减政策按照以下规定执行: (一)允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 (二)允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。生活性服务业纳税人,是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。
四项服务销售额,和全部销售额是怎么填呢
四项服务手续费填写的是生活服务或者是现代服务,或者是邮政或者是电信服务, 总收入就是你所有的销售额合计,包含销售货物的。
所属行业,让我填创意文化,我看这四项服务没有创意文化呢,总收入是2022年的销售额吗?含不含税呢
文化服务这个不就是吗?不含税的销售额。
是按2022年全年的不含税的销售额填进去是吧,四项服务销售额和全部销售额数据是一样的,可以吧
你好,你就这一个业务的可以一样的。
好的,谢谢老师,这个政策就是抵减增值税的咯
是的,是的,是这么做的。