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老师有一笔收入2022年的,2023年开具的发票,如果这笔收入汇算清缴调整到2022年,会计分录怎么做呢?

2023-02-08 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-08 10:33

借:应收账款
贷:未分配利润
贷:应交税费-应交增值税

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快账用户3534 追问 2023-02-08 11:09

老师有一笔收入2022年的,没有做暂估,2023年开具的发票,收到款项,如果这笔收入汇算清缴调整到2022年,会计分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-02-08 11:21

借:应收账款
贷:未分配利润
贷:应交税费-应交增值税
这个就是分录,汇算时直接按调整后的数据填报即可

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快账用户3534 追问 2023-02-08 14:24

老师那今年的收入合计数,对不上了

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齐红老师 解答 2023-02-08 14:24

是的,因为该收入调整到22年了

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借:应收账款
贷:未分配利润
贷:应交税费-应交增值税
2023-02-08
你好,第一个多做了的需要纳税调增,第二个这个具体的是调整什么的。12月份的财务报表不用修改。
2023-05-11
借以前年度损益调整, 贷其他应付款 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整
2023-04-15
建议去更正2022年的报表还有汇算清缴
2024-01-06
你好;你是跨年了 走未分配利润去做; 然后去调表; 账不动 这是要改
2024-05-16
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