你好,那实际的业务和这个发票是不是一样的,比如你购入了100,你销售出去可能销售80,这个没有关系,可以的。还有剩余的存货20在你的仓库里面,你结转成本的时候,不结转这20的就是了。
一家装饰公司,小规模,因为企业所得税申报与增值税申报不匹配,导致税局要查账(本以为去税局更正申报就可以了,但是因为成本异常导致专管员有疑惑)。因为主营业务成本几乎没有(经营时很多客户没办法开发票,就没有成本发票)导致现在账面上大多只有我们自己开出去的销售发票所入的账以及员工工资,请问这样去让专管员查账会怎么样啊,我们应该怎么处理
想问下一般纳税人公司商贸企业,购进的产品发票上有规格型号,单位是公斤名称和销项发票一致。销售出去的没有规格型号单位也是公斤,这样可以直接对结转成本么? (有时候购进的公斤的,销售的有件的有公斤的,能不能直接结转),还是必须退回重新开发票
老师:您好!我想咨询一下您,有一个自产自销水果的农场,是一般小规模纳税人,种橘子一年只有一次收成,他们的销售量产量也很大,但是他们提供来给我们入帐的只是开出发票的部分收入。这个收入只是开票的部份,相当于没开票的就没有入帐,导致成本高,产量少,一直亏本的状态,和他们沟通也是一样,只提供开发票部分的数据,那我作为代理记帐公司这块是他们交多少数据来就做多少收入是吗?
老师,小规模的,商贸企业,我发现销售发票和进项发票的产品数量对不上,有没有事啊,导致利润高,成本票没有或者很少,咋办呢
我们修理店是小规模纳税人,客户修车,开票按汽车维修服务费开票出去。没有收到款,怎么做会计分录?收到了款,又怎么做会计分录? 开票出去了,不管普通发票还是专票,客户付款一定要求付到公账上嘛?可是我们小公司进的机油配件都没有进项票,让人家开票,就要收税点,价格贵很多。没有进项,客户又要开销项,就会导致我们企业所得会高,要交企业所得税。请问这种怎么处理呢?公司利润很低,想不交税或者少交
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
股东投入的实收资本可以撤回吗?朴老师
接前任会计的账要不要调账
我公司销售商品100元/吨自提价,税率13%,本应客户自提,现需我司送货上门,收客户130元一吨,运费为:30元一吨,运费税率是9%,因税差所造成的税费损失啥计算呢?应收回客户的税差损失多少钱呢?
建筑工程,小规模,有个项目有工程作业,还有销售材料,要怎么开票?是工程与材料分开开票吗?
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档,带数据的,该怎么写
老师,8月份工资表少扣一个人的社保,如何做账务处理,谢谢
老师,今天刚增加社保,员工说要离职,那直接减员吗,产生什么费用吗
你好老师,公司收到的稳岗返还补贴怎么记账
我发现对应不上,有的拿不到成本票,有的是超过经营范围销售的产品,开票开的是营业执昭范围内的产品,有点乱,之前是代账的,代账的人有什么票做什么,就会多交税,该咋办呢,对应不上
拿不到成本发票的,你实际有购入的情况下,你按照你银行支付的来做就可以了,对方的发货单加上你单位的入库单,还有银行回单一块儿做,这个理解吧。
没有发票的,你正常做账,正常结转成本,就是不允许抵扣企业所得税。
那你现在盘点一下吧,你仓库里有哪一些,你账上有哪一些做盘亏盘盈。
我理解,没有发票正常做成本结转,不能税前扣除就是,这个是个体工商户,一年估计不超过80万的销售额,有必要这样做得很认真吗
查账征税的就得做,如果是其他的可以做,可以不用做。
那之前的代账做的不行了就是,只不过他只要有发票就做,没有就不结转,该交的税就交,做的很粗
打这征税的,它需要根据利润来交税的,这个利润会影响你交税的,利润低交的就少,利润高交的就多。
查账征税的刚才打错了。
是的,那还要重新整理一下了库存商品
那你就重新盘点,要么你就找出之前的原始凭证来,他之前没有做的业务你都补上。
之前还要调整吗,太累了,可以从2023年重新开始,弄弄好,可以吗,重新弄个期初产品数
你好,可以的,可以这么做。
如果去年的成本票过来了,利润成负的了,有关系吗
实际业务是亏损的,没有关系的。
嗯嗯,好的,谢谢哈
不用客气,工作愉快。
我跟老板沟通了,他没有这个意识,让他之后进货都要发票,但是他没有意思说做个库存商品的账,这样只要大差不差可以做吗
那你跟他说,如果单位没有成本的话,得需要根据收入直接交所得税了。