你好; 不对哈 ; 你要走应付职工薪酬过度的 计提和支付才对的;

请问一下,交纳工会经费时,直接做入 借:管理费用——工会 贷:银行存款 对吗? 但收到工会帐户上 工会经费返来的钱 怎么做账?
老师,您好,工会经费缴纳时:借:管理费用-工会经费,贷:应付职工薪酬-工会经费,借:应付职工薪酬-工会经费,贷:银行存款.成立公会,退回的经费怎么做账?
请问老师公司收到工会返回的工会经费怎么做会计分录?以前缴纳时做的是,借:管理费用—工会经费,贷:银行存款。
老师您好,我们平时缴纳工会经费时是做 借:管理费用 贷:银行存款 收到经费返还时怎么做账?
老师您好收到工会经费返还,做了 借:银行存款 贷:其他应付款 是不是本期还要同时结转到管理费用 借:其他应付款 贷:管理费用
老师,从连连国际收汇的账务处理怎么做呢
合同收了订金并开了这部分票给对方,记账凭证怎么写
老师长期待摊费用 是和产房有关的修理费 检测费 以及一些装修用的东西 每月摊销时借 管理费用 贷长期待摊费用 管理费用下应该设置什么二级科目明细比较合适呢
小规模,本来合同三十万,发票也开了三十万,但是客户只给了二十七万,另外三万是发票红冲,还是怎么做呢?
老师2月份最晚缴纳社保时间是什么时候啊
老师,您好!结转应交增值税的会计科目应该怎么编呀
老师,我想问一下,在自然人电脑客户端报工资个人所得税的时候,有一个专项附加扣除信息采集,这里可以上传资料吧。那如果两个公司都报了这个人的工资,都上传了专项附加扣除信息采集。那怎么算?不是扣除了2次
老师好,车间买了一个打包机870块钱,这个怎么记会计分录呢 有必要做固定资产吗 ?谢谢
2025年7月期初代理记账给的建账数据有误,但是已经报了两个季度的报表了,是去更改期初数还是在12月份调整错误科目,更改第四季度的报表?
老师,你好,请问,2021年银行流水以前没有录进去去,一笔贷款1000万是2021年贷的,流水是从2023年开始录的,那我怎么补这笔分录啊
这个我们公司自己付,不扣员工的
你好; 工会经费本身就是公司来承担; 并不会扣员工的; 但是分录要走应付职工薪酬科目过度
那就是 借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那返还工会经费时呢?
你好是的; 退回时:借:银行存款,贷:其他应付款--工会经费。 ;发生支付 :借其他应付款贷银行存款
为什么还有发生支付
是下个月扣缴工会经费时用其他应付款抵吗
你好; 你后期要专款专用的 ;
哦哦谢谢老师
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银行流水备注的是XX市总工会高新3小微企业经费返还,那这个就是属于工会经费返还吗
我怕是别的费用
你好; 是的; 这个就是返还的哈
哦哦好的谢谢
不客气的; 帮到你就好