当月就销售才可以的,不然就只能先计入库存商品

老师,您好。我们买进来的东西跟客户对账了发现我们的金额对不上。现在东西已经卖出去了,我可以算成是主营业务成本增加,应付账款也增加吗?借:主营业务成本贷:应付账款来调整一下吗?
东老师 东老师 东老师 比如说 购买价款 运输费 装卸费属于采购成本,就是买进来这个东西的成本 直接人工,制造费用 是我加工这个东西的加工成本 还有个其他成本,是为特定客户设计产品所发生的,可直接确定的设计费用应计入存货成本。这个设计费和存货有什么关系?
老师,企业没有用过生产成本科目,现有一项加工短路造成音频模块报废,请问记哪个科目适合? 之前会计是按商品销售企业来做账的,即买进来的东西组装一下卖出去,买进东西时,之前会计是全部记在库存商品,结转成本时也就冲库存商品,没用过生产的科目。
老师,您好,买进来的东西经过简单组装变成另一个东西卖出去,可不可以直接结转这个买进来的东西的成本入主营业务成本?
老师,我送给客户一个东西,这个东西的费用已经包含在收入里面,所以我购买东西的分录直接计入借房主营业务成本,贷银行存款(所以这个现金流我要计入到哪里去)
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
请问老师,报废的原材料计入营业外支出,还需要纳税调增吗?
董孝彬老师在线吗?还有个问题需要咨询