是的没错, 是这样的暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
买一个固定资产,发票没有收到,钱已经付了怎么做会计分录
购买的固定资产,钱已经付了,票没有到,怎么做账,需要暂估吗?
固定资产钱付了,发票已经到账,但实务没有到,怎么做分录
购买了厂房,入住了,但是那边还没开发票过来,钱也付完,要不要暂估固定资产,如果暂估固定资产的话,要不要交房产税
老师,员工请了一整个月,单位颠覆员工当月全部社保费用,以后再从该员工的工资中扣除。 如果下个月员工离职了,这种会计分录得怎么做呢?
老师,公司采购一批货,原价是10元,打折后是8元。直接以折扣后的价格采购入账吗?
企业受益人备案,受益所有权关系形成日期填写是什么
今年欠缴税款,现已缴清,会清除欠税记录吗?对融资、贷款有影响吗?
中试设备可以2-3年折旧么?税法上有没有相关税文支持
我中级一年过了三科,请问广东地区,要做考后审核,还有什么继续教育吗
老师,对公账户毎笔交易的手续费是每次凭证一起做?还是月底一次性一张凭证合计做?
一般纳税人报表上得上期留抵和账上什么科目核对
老师,下边是我们公司的经营范围,可以开发票里边的这个项目么?
老师我们是货运代理公司,上游车队开过来的票是9个点,那我们是不是也要开9个点出去,如果其中有些费用,税法上是允许开6个点的,但车队统一是以运输费形式开给我们,全部9个点,那我们是不是也必须开9个点?
买的是固定资产,不是原材料
借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,次月借:管理制造费用等,贷:累计折旧
我的意思是说买的固定资产,钱已经付了,没有发票,怎么做账,老师
发票还没有到
借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款应付账款等,次月借:管理制造费用等,贷:累计折旧 发票回来做调整,红冲后重做正确的并调整后续折旧额