你好 借:固定资产 “应付账款 这里是增值税的签 贷:银行存款 等到发票来了 借:增值税 贷:应付账款
老师,发生了一笔固定资产,钱付了,发票还没有收到,该怎么做分录
购买的固定资产对方没给发票,我公司钱也没支付,但是固定资产已经给我公司,会计分录怎么做
购买的固定资产对方没给发票,我公司钱也没支付,但是固定资产已经给我公司,会计分录怎么做
买一个固定资产,发票没有收到,钱已经付了怎么做会计分录
购入了固定资产钱上个月已经付了,做了分录 借 预付账款 1000 贷;银行存款1000 ,这个月收到固定资产了,并且使用了,但是没有收到发票,知道对方要开专票,现在的分录应该怎么做?
老师你好,想问下个体户开普票是不是能开超的,有个情况就是开了票客户退货了钱要退他,如果发票不作废这个可以吗?用的其他人退的款有没有问题啊?
老师只有流水账的能编现金流量表跟资产负债表吗
公司用畅捷好用友如何快速使用完成凭证要哪些步骤
A公司与B公司是关联公司,c是供应商,C开不了发票D开发票给B,合同A与c签,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高吗老师
我们是啤酒批发零售个体工商户,定期定额征收增值税的,供应商给我们的客户有些促销返利费用,每个月降这部分费用返到我们经销商系统里边的折扣池里边,我们从他们那里采购货物时,在有活动的商品上做了折让,开的发票正数是正常的商品价格,负数是折让金额,最后我们应付货款是折扣后的金额,返利费用我只需要做台账,不需要做单独的账务处理是吗,商品入账是按折扣后的金额入账的
老师你好,比如这个单子货物我都有发票,但是司机的运费和搬楼费我没有发票,应该怎么做账呢?
税务系统里的一个发票提额申请,专管那里审核不了,怎么自己在系统里面删了呢
老师,我们向出纳要收汇回单,我理解的收汇一个回单,结汇一个。出纳说出口外汇收入是在中间户,没有单据不让收。给的几张回单都是同一天的。那收汇明细表日期就是这个这个吗?还有收汇汇率就是收结汇一天的?是不是这样?收到中间户没有回单吗?不算是收汇明细表的收汇日期?
老师,公交公司一般纳税人将驾驶员与车辆同时租给甲公司2天,开租赁费发票,是9%的税率吗,商品编码简称选什么
第一个没看懂,借:应付帐款 贷-银行存款?
应付账款是过渡的
应付账款是不是填的是增值税的金额?
现在是钱已经付了,货和票都没收到
你好 你固定资产是收到还是没有收到?
没有收到,票也没有,但是钱已经给了
那么是 借:预付账款 带:银行存款