你好,不是的,借固定资产清理累计折旧6270, 贷固定资产14420, 借银行存款4850, 贷固定资产清理4850除以1.13 应交税费,应交增值税销项, 然后再把固定资产清理余额结转到营业外支出里面。
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
请问收到出售固定资产后的价款4850,分录是借银行存款4850,贷固定资产清理吗?
我们公司处理固定资产卖了4850,折旧折了6270,固定资产原价是14420,请问收到出售价款是借银行4850,贷固定资产清理4850,处理固定资产是:借固定资产清理4850,累计折旧6270,营业外支出3300,贷固定资产14420吗?
请问,处置固定资产 ①借 固定资产清理 12 累计折旧 2 贷 固定资产 14 ②借银行存款 13 贷 固定资产清理 13 ③ 借固定资产清理 1 贷 营业外收入-固定资产处置收益 1 是这样做分录吗
老师你好,固定资产报废清理,是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。然后借营业外支出,贷固定资产清理吗?
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早上好!老师!请问应收、预收、应付、预付重分类是要怎么归集让财务报表更能体现财务数据?
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老师您好,我在9月份做账的时候,进项票冲红了有一张,但是之前是8月份开的进项票,我做账了,现在9月份冲红了怎么办
营业执照(个体工商户)经营者个人,能否直接付款给个人?本单位学校二级门诊部事业单位一般都是公对公转账
如果你是小规模的话,它的税率是1%的。
老师,我们这个没有算税额
固定资产清理,一正一负就没有了,怎么结转到营业外支出呢?
你需要算税费的。你好,借方的固定资产清理是。8150 贷方的是4850除以1.13,它会有余额的。
老师,您看下假如不计税额的情况下,分录是这样的么?
对的,是的,这个是企业会准则做账。
请问中国准则会计政策该用哪个分录呢?
不好意思,新会计准则
啊,那就是你指上面做的那一。
请问新会计准则的科目也是用资产处置损益吗?
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。