借:财务费用500 贷:银行存款500

1.1月4,管理部购买办公用品500元,以现金支付 2.偿还货款,通过工行转账支付,转账支票Z001 3.1月16日,生产产品领用甲材料10000元 分别做会计分录
购买55台电话机,每台150元,以转账支票支付。编制会计分录。
4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。设计会记分录
(1)从外地购入原材料一批,材料已验收入库,但结算凭证未到货款尚未支付,暂估价45000元(2)上述购入结算凭证并支付货款50000元及增值税65000元,会计分录
支付银行结算凭证费用90元会计分录?
老师,你好实际工作中,买固定资产没要票,借固定资产贷银行存款,下个月计提折旧,这样以后可能会发生什么样的后果,我不知道整体下来怎么弄了
麻烦老师回答一下图片上的问题谢谢。
老师待认证进项税额科目怎么写分录
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些