您好, 在工资薪金的系统里面申报的
1、工资薪金签劳动合同,需要在自然人电子税务局(扣缴端)申报工资薪金。 2、若是临时工,签劳务合同,在自然人电子税务局(扣缴端)申报劳务所得吗?必须要申报劳务所得吗?劳务工人数居多,有几十个,工资也是从公司对公账户发放的。
老师,单位有部分员工,只给他们报了工伤险,签订的是劳务合同(非劳动合同,签订劳动合同需给员工购买五险),像这种只报了工伤险的劳务合同工,在“自然人电子税务局扣缴端”需要申报吗?若需要申报,申报那个类型,也是工资薪金吗?
老师,劳务费要像工资薪金一样在自然人电子税务局申报吗?
老师您好,想问一下给公司的雇员发放劳务费,没有工资薪金,在自然人电子税务局在哪里申报啊,是在工资薪金里面申报,还是劳务报酬里面申报。
计提的工资薪金,自然人电子税务局没有申报,要如何处理?
老师,去年11用于出口退税的进项发票勾选成了进项抵扣了,分录也做了借库存商品20707.96,应交税费-增值税-进项税额2692.04贷应付账款23400,今年1月增值税报表做了进项税额转出,用于出口退税,老师把转出分录和用于出口退税分录详细写一下吧
老师您好,一般纳税人企业月度要申报增值税个税季度要申报企业所得税财务报表其余的如果没有税费种认定的情况依据发生有需要就申报对吗
老师 请问企业所得税需要计提吗
税务UK是不是每个月都要自己申领发票,需要报完税才能申领吗
进口货物缴纳的增值税,消费税怎么做账务处理
本月合计 余额 怎么填 是本月合计的借方减去本月合计的贷方吗
老师好! 我在一般纳税人期间取得专票,用于正常项目(非免税、简易计税项目),但专票的业务发生时间是小规模期间,请问这张专票可以进行抵扣吗?
当月收到的专票已入账但是未在税务系统抵扣进项,可以在次月抵扣么
应交税费-应交个人所得税借方余额23.7,该员工已辞职扣不回来了,怎么处理
我们做高企,合同金额20000,银行付款也是20000.当时服务没有做,先做了一个服务是1200的,还有18800的款暂时不退 这个分录怎么做
就是劳务派遣发给一个人几万,然后这个人又将这几万分发下去,要怎么报呢?
你们给谁 就申报税的
可是一次给好几万,系统按工资薪金计税好高的
个税高这个也没啥办法的
可是好几万不是他一个人的劳务费,公司发给他他也要分发下去给工人的
这样要怎么操作呢?
那你们最好发放给每个人 别发给一个人