嗯嗯,可以的,没问题
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师,我是建筑行业,11月我买了材料,确认工程成本,但是没有收入,那我这个月需要把工程成本结转到主营业务成本里面吗? 一般是什么时候结转主营业务成本?
老师请问,建筑公司,上月有购进劳务发票,前任借:工程施工一劳务500,贷:应付,本月有该项目收入,我结转成本,借:主营成本400,贷:工程施工一劳务400,本期收入只匹配这些成本可以吗多余的下次有收入再结转?分录对吗
老师:我们建筑公司1月开票700多万,本月的成本只有300万,可以1月结转一次成本,后面每月有了成本再不断从工程施工里结转到主营业务成本吗?
郭老师我是建筑行业,然后2023年6月份给甲方开票400万,然后成本我结转300万,在施工成本是100万,那么2024年1月份开发票235万,截止1月份总得施工成本是500万,就是包括2023年6月份的在施工成本,那么在结转2024年1月份的施工成本时,是单独把2023年6月份在施工的成本金额单独结转到2024年1月份的成本里还是连同后期的施工成本一起结转呢
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢